你好需要计提,要不然所得税二级都无法平

现在申报了21年第四季度的企业所得税,多交了4万多的企业所得税,要不要在12月补做一笔计提企业所得税的会计分录,借所得税费用-40000,贷应交税费-应交所得税-40000
老师,1月交2021年度的企业所得税以下会计分录对吗 计提时 借:所得税费用 贷:应交税费--应交企业所得税 交税时 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 这个所得税是预缴,在今年4月清缴时还会退税回来,这样需不需要结转以前年度损益未分配利润呢
做2022年企业所得税汇算清缴的时候,发现,2022年1月份计提了21年四季度的所得税费,做的分录是,借,所得税费用,贷,应交税费~应该企业所得税,借,应交税费~应交企业所得税,贷:银行存款2022年全年没有交所得税?做汇算清缴的时候,净利润写哪个数?计提的21年4季度的所得税用把 减吗?
老师,我们去年申请退了去年第四季度企业所得税,因为是1月份申报一月份交税,一月份我做分录是借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税,借应交税费,应交企业所得税,贷,银行存款,是不是我这边这次收到这个款就把一月份作分录用红字处理就可以了
凭证1.2022年12月计提 借:所得税费用12600 贷:应交税费-企业所得税12600; 凭证2.2023年1月预缴 借:应交税费-企业所得税36000 贷:银行存款36000; 凭证3.2023年6月退税 借:应交税费-企业所得税10000 贷:所得税费用10000 借:银行存款33400 贷:应交税费-企业所得税 33400; 问题:今年1月份预缴时申报有误,汇算清缴后实际应交所得税是2600元,6月份才申请通过的退税,现在发现3季度利润表所得税费用为-10000,老师能帮忙指点下该如何在3季度修改凭证才正确嘛?
公司收到的咨询公司发票,现代服务,培训费,需要交印花税吗
老师,固定资产折旧完了,没有净值,清理没收入,分做
老师你好,老板的儿子要出口留学,然后向国内中介机构支付了10多万的费用,如果开票是培训费或咨询费,那这个费用能入公司帐吗?如走公司帐有什么风险
老师,企业所得税季度申报表的那本季度的企业所得税减去已预缴的企业所得税,这个预缴的金额包括今年5月企业所得税汇算清缴的金额吗?
老师,我单位有700万的库存,可抵扣的税没有了,未分配利润有800多万,最主要库里没有货,这个账得怎么办
老师,有家是小规模,还没有税务登记的时候代开发票是免税的,是不是说明税务登记后就也是免税的?
老师您好。因为是我算工资,要找人事要些资料。她年龄小点,每次跟她说,她就回个好字,老师,我感觉我讨厌她这样回复,有什么解决的办法
老师您好,在上海注册一家小规模纳税人,注册资本最低几万?如果不实缴可以吗?
你好老师,小规模纳税人银行走了30多万的账,都没有开票,说是以后也不开票,我都做成未开票收入可以不。有没有风险啥的
老师,退汇的凭证怎么入帐
我再几月份计提呢? 应该要在25年第四季度计提的吧? 我现在企业所得税年报都报完了,
4月计提就可以啦,不是第四季度
哦哦 ,因为本来就是企业所得税汇算清缴的时候报完了才知道25年最终要交多少钱所得税,我企业所得税汇算清缴是3月份做的,本来应该是3月份计提,四月份缴纳的,但是现在我直接放在4月份一起计提一起缴纳也行 借 所得税费用 贷应交税费-企业所得税 然后再借应交税费-企业所得税 贷银行存款?
然后摘要写 25年企业所得税费用?
是的你说的是正确的