同学,你好
用负数冲销

今年冲以往暂估的 原材料是直接借原材料负数贷应付账款暂估吗要通过其他科目吗?
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
老师,3月做了应付暂估,5月来了发票是只冲应付暂估呢,还是冲3月凭证借:原材料,贷:应付账款暂估
老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款,这样可以么?还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付?
老师,我暂估的成本高于实际成本该怎么调,我暂估原材料比实际的多50元,我的分录如下:1,冲暂估借原材料负数,贷:应付账款 暂估负数,2发票到入库原材料正数,贷应付账款3、原材料出现贷方余额,我调成本,借主营业务成本负数50,贷原材料负数50对吗
个体户报经营所得,这个月报,怎么操作,享受50%,的优惠,
老师,请问往来款无法收回,入营业外支出的,是不是无法税前扣除的
足球培训行业,小规模公司,应文旅局要求开的监管账户,学员的学费进监管账户,文旅局要求企业每个月有4笔流水,家长从校外培训家长客户端购买课程,钱入了公司监管账户,后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批,目前公司刚起步,没有学员,每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单,钱是公司股东即法人转给购买人的,后面监管资金提到基本户了,请问应该如何做账形成资金闭环。
老师,开的劳务报酬发票10000元,增值税99.01城建税3.46,计入劳务报酬全额的收入是10000-99.01-3.46=9897.53是这样算的吗
老师,如果2021年—2024年的房租是20万,但是没有挂账,那想要在2025年挂账的话,是不是要走以前年度损益调整,具体怎样写分录呢
朴老师,个体工商户,定额核定合适还是记账的合适,季度不超30万
老师 个体户本季度开具发票 金额147224.02应该交多少税
老师,生产型企业加工,直接人工是指办公人员,制造费用-工资是指流水线人员是吧,
老师好有个提示是基础信息表资产总额过大,但是点进去修改不了呢老师
老师请问下,收到维修费发票,项目名称体现维修过程中的耗材,维修费备注在备注栏, 这样的发票有没有问题?
可以先冲销部分吧,摘要写冲销12月暂估入库(部分),还是可以写冲销12月暂估入库
同学,你好
摘要:冲销12月暂估入库(部分)