你做的是其他应收款,就体现在其他应收款

老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
如果其他应收款的余额在贷方,资产负债表里是不是应该把这个余额填写在其他应付款里
老师好,发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提,发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分?2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额,该怎么把这个余额处理掉呢?谢谢
老师,如果在5月份计提5月工资的时候代扣了员工个税,在6月申报的时候发现他填写了专项附加扣除不用交个税了,那是把代扣的应交个人所得税再转到他的实际发放工资里,6月应交个税再重新计提吗
老师,已入库但未认证的应交税费-待抵扣税金,在资产负债表里是和其他应交税费合计填在应交税费栏次,还是重分类要放其他流动资产栏次?
股东实缴到位后,需要去工商局提交实缴登记备案吗
老师,您好。请问一般纳税人是一人独资企业,如有债务要承担无限责任是吗,如果是夫妻共同投资呢
个人代扣的个税在其他应收款里 资产负债表的时候是不是要把个人代扣的个税填入应交税费这里
我司销售货物,因为货物原因,被客户罚款了3千 我司已经款打给客户,这笔钱需要客户给我司开票吗
朴老师 请教个问题 就是昨天我去教资料给专管员 然后呢他正好有个问题问我 就是我申报了25年的企业所得税年报 然后他问我我们是不是有资产损失 我说是的就是之前的应收账款收不回来了 然后我说是三年前的 他就说叫我写一个情况说明 说因为什么原因 然后按照什么税法那号的规定 我想问一下老师 这个有什么税法规定是几号文件吗 他叫我把这都要写出来 麻烦老师帮我理一下怎么写这个情况说明呀
老师,酒店冲值1000送300怎么确认每次入住的收入
老师,我们浙江舟山公司成品油企业去年11月双抬头报关进口,税款是消费使用单位直接缴纳的,增值税网厅能直接出现,但是成品油模块一直没有,海关缴款书信息采集会提示海关信息已经存在,去成品油模块导入消费税税号又提示海关信息不存在,找了专管员她说没遇到这种情况,反馈到总局,现在还没解决。想问下你们有没有遇到这种问题,怎么解决掉的? 我按照之前平台老师说的要去窗口先货劳税或者进出口窗口,但是专管员刚反馈der她们向上反馈的大厅没有办法操作否则早就做了,而且没有一个地方有货劳税或者进出口窗口的,以前纸票是有人工采集的,现在没有这个窗口的
公司是外商投资企业,对境外自然人股东分红,税务如何备案
请问因为红冲发票退税,选择哪个模块退税?
老师,被审计单位回的,不符是因为他们的记账方式跟被询证方不一样。他们是粮食销售免增值税,没有做价税分离。被询证方,做销售收入的时候,是做了价税分离,差异就在这里。老师,被审计单位说的这个合适嘛?
现在负债大于了资产该怎么查询资产负债表