1、收到发票抵扣进项 借:管理费用 — 房租 45871.55 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)4128.45 贷:预付账款 50000 2、按月摊销房租(假设 1 年租期) 借:管理费用 3822.63 贷:长期待摊费用 / 预付账款 3822.63

老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师,请问12月份已打款预付了明年一整年的房租款5万,发票12月开不出来,明年才能给开出来。我做借预付账款贷银行存款。年底利润太高,可不可以把这个5万全部计提费用,借管理费用房租费5万贷预付账款5万,然后明年1月份再把这个房租费5万分录红冲掉?
老师 我们是房地产企业 24年5月份取得专用发票10万元 当月支付5万元费用 剩余5万元已做应付账款 可是对方公司24年12月份红冲了5万元发票(24年12月份不知道已经红冲 我们是开发阶段 进项做的待认证里面)25年1月份对方公司又开5万元发票 我们公司已付款5万元 24年12月份红冲的怎样做账
老师,我们26年5月10号房租到期,在26年1月的时候预付了三年的房租48万,在1月份的时候,我做会计分录借:长期待摊费用:16万,贷:银行存款16万,借:预付账款32万,贷:银行存款32万,1月份这样做分录对不对
25年10月份收到租金发票3万,10-12月份,每个月1万,每个月摊销费用-借:管理费用 贷:预付账款,12月份退租半个月租金5千,12月份摊销5千,总共摊销租金2万5,发票3万,到26年发票3万作废,对方重新开具2万5.我收到发票2万五和款项5千元,怎么做账务处理
麻烦问下银行扣的客户管理费计入什么科目
老师我个人在自然人电子税务局代开私人车辆租赁发票,可是显示发票风险提示单,这是怎么回事呢
郭老师我司租赁房屋费是5万,2026年1月份付款5万,做分录借预付账款5万,贷银行存款5万, 2026年对方开来增值税专用发票5万我怎么做账呢
现在听的是宏伟老师的手工帐。然后说还有一套电脑账可以做。但是我找不到在哪里
老师好!请问资产负债表中固定资产原值和累计折旧逐年递减是正常吗?
做股权转让,出让方缴纳个税,是不能从公司走账吗,怎么处理这次税费呢?
老师,我相问下就是特训营里做账的那个实操在哪里啊。我找不到,
股东知识产权入股,没有发票,需要每月摊销吗,能税前扣除吗
老师,你好,出口业务的收入,按报关单上的金额来折算人民币,最终出来的结果是,收入金额少于结汇进来的金额,差额应该计入哪里?
老师你好,我这边有一家单位是21年收到人家一张票39.8万,当年四月付过30万,账上一直挂着9.8万,然后这家公司也没问我们要钱,今年看到他们24年5月就注销了,钱应该也不会去付给他们了,这个账怎么平?