你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。

老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师,若是费用发生时未取得发票,但是已经计提,并且于次年 5 月 31 日前来 票,允许在费用发生的年度税前扣除,汇算清缴时无需纳税调增。 (1)2020 年 12 月份计提 50 万元租赁费 借:管理费用-房租费 50 万元 贷:其他应付款-某物业公司 50 万元 (2)若是发票在 2021 年 5 月 31 日汇算清缴之前到达并付款,冲销计提凭 证:借:管理费用-房租费 50 万元(负数)贷:其他应付款-某物业公司 50 万元(负数) (3)根据取得的发票据实入账 借:管理费用-房租费 50 万元 贷:银行存款 50 万元,请问:这里冲销的时间是在2021年5月31日前,同时收到发票入账在2021年5月31日前,对2021年季度预缴及年度汇算清缴有什么影响呢?
你好!我们是小规模纳税人物业公司,2021年1至6月份电网公司多扣我们3万元电费,发票也开给我们了,后面又退还3万元给我们,但发票没收回去,在后面扣我们7至12月份电费2.9万元,但都没给我们开发票,是不是电网公司应该给我们开2.9元的发票呢? 注:1至6月多扣的3万元以做账了,后面退还3万元后,也在账里冲红了3万元。
1.甲企业为一家公开发行股票的公司,2×20年至2×21年有关资料如下。①2×20年1月2日,甲企业以银行存款购买B企业发行的股票200万股作为交易性金融资产校算,实际文付价款1.000万元,另支付相关税费2万元(2)2×20年1月5日,甲企业向证券公司划出500万元银行存款,委托证券企业从二级市场购入C企业债券。(3)2×20年1月8日,证券公司购入C企业5年期的分期付息、到期还本债券100万份,支付价款475万元•包含利息25万元,支付的价款包含相关税费30万元,甲企业将其划分为交易性金融资产,剩余的款项已经退回甲企业银行存款账户。债券面值总额为500万元,奡面利率5%,2×20年1月1日发行,2×24年12月31日到期,付息日为次年1月31E(4)2×20年1月31日,甲企业收到C企业发放的利息25万元并存入银行。(5)2×20年12月31日,B企业股票的公允价值下跌为每股4元,C企业债券公允价值为每份4.5元。(⑥)2×21年1月15日,甲企业将持有的B企业股票全部出售,售价为1040万元,款项存入银行,不考虑相关
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
公司车辆电池老化,临时租用别的公司几辆车用于任务接送人员,账上附件都需要附什么?租车合同,银行回单,其他还需要什么吗?
老师,公司买了一辆车,首付30万是公司账户上支付,余款是每月老板还贷款,这样怎么做账?
郭老师,我们有跨区域涉税报告,现在要反馈掉,工程结束了,要做哪些事情,或者要注销核定的税种个税什么的吗
老师,数据透视表总表已经删除数量了,但是透视表的汇总数没有减掉,怎么让它同步。
工厂里盖了个新厂房,给盖房的人发工资属于在建工程么,怎么走手续,有啥需要注意的
单位成品明细表,生产成本汇总表,产品变动分析表,制造费用分摊明细表,库存成本明细表,和产品利润联动分析表,数据多久做一次啊?每天都做吗?有些也是要月末才是知道数据啊
老师,我们公司的物流对账,都是对方提供一个截图,然后提供一个对账单明细,相关人员根据群里交流的发货情况进行对账,没有其他任何纸制资料,要怎么规范这相关的操作呢?
老师,以前开工程发票需要在备注栏里备注什么
您好!老师麻烦问一下我们公司从2020年-2025年采购有100万元没有入账也没有抵扣,现在我算了一下采购入库是19854470.55元,销售金额6529774.19 元
老师您好,我们公司先花钱更换了一批新能源公交车电池,然后收到政府补助资金300多万,这笔钱可以直接进营业外收入吗
合同总价10万元 对方公司24年5月份开具10万元专用发票(两张专票) 当月我们公司付款5万元 24年12月份我们不知道的情况下 对方公司红冲了5月份开具的5万元发票
24年5万元费用一直挂应付账款
借应付账款 贷管理费用 应交税费待认证。 这个是冲的5万,
25年1月份对公公司又开具5万元专票 我们当月付款5万元 现在对方公司红冲的5万元发票怎样做账
借、利润分配,未分配利润,应交税费、代认证贷、银行存款 汇算清缴可以纳税调减。