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老师,我运输公司内账会计,公司22年5月份成立,2人合伙做。22年公司帮一家单位开票1134764.49元,款项也收到了,当时的会计不知道是代开票的,就直接做了主营业务收入。 借应收账款一Xx㐅1134764.49元 贷主营业务收入1134764.49 收到款后 借银行存款1134764.49 贷应收账款一xxx1134764.49 后来换会计了,在23年10月份老板老这笔款是公司帮他代开票得,公司就用库存现金支付了这笔款。新会计就这样做了 借其他应付款一xxx1134764.49 贷库存现金1134764.49 这样一来,我总觉得不对,老师你能帮我分析吗?

2026-04-24 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-24 15:22

22 年错把代开票款项做成主营收入,虚增收入利润。 23 年分录完全错误,没有冲销错记的收入,账目断层不平。 内账直接调账,冲减当年主营收入,转入其他应付款,账目就能理顺。

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快账用户1218 追问 2026-04-24 15:24

老师教下怎么冲减,不会

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齐红老师 解答 2026-04-24 15:25

这笔业务本质: 代开票收的钱,只是过一下公司账户,最终要全额返还对方,不属于公司收入。 正确完整流程 开票收款时,不能做主营业务收入 应做: 借 银行存款 贷 其他应付款 - 代收代付款 后期把钱返还对方: 借 其他应付款 - 代收代付款 贷 库存现金 / 银行存款 你现在必须做的调整(内账直接调) 冲销 22 年错误确认的收入,抹平账务: 冲销当年错误收入 借:主营业务收入 贷:其他应付款 - 对应往来 保留现在现金付款那笔分录不动 两笔一结合,就能把虚假收入冲掉,往来平账,还原代开票真实业务。

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22 年错把代开票款项做成主营收入,虚增收入利润。 23 年分录完全错误,没有冲销错记的收入,账目断层不平。 内账直接调账,冲减当年主营收入,转入其他应付款,账目就能理顺。
2026-04-24
您好,就是你回头还需要归还是吧
2023-07-26
你好,那你再补上一个借应付职工薪酬工资贷库存现金不就行了?
2025-02-18
你好;       是的;        借银行存款10 贷其他应付款10 ;       200万收入:借银行存款190 ;  其他应付款10 ;贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;      
2022-10-20
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
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