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民非企业,正常情况下,25年收到24年,这笔退企业所得税3000元,的会计分录应该怎么做呢

2026-04-27 10:28

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你收到款直接做交税相反分录就平了
2026-01-07
你好不需要了,因为当初就没计提的这个
2026-01-07
要让 24 年企业所得税更正后不退税,核心是确保本次更正后系统算出的 “应补(退)税额”≥0,按差额补缴即可,不是直接按 5000 元缴纳,而是要扣减已缴的 3000 元。 先更正 23 年,补缴 2500 元,确保 23 年数据准确,避免影响 24 年弥补亏损等结转数据。 更正 24 年时,先核对累计应纳税额,若小于 3000 元,通过合法纳税调整(如调增应纳税所得额),使累计应纳税额≥3000 元,让应补(退)税额≥0。 提交 24 年更正申报,按系统算出的应补税额补缴差额,不产生退税。 留存更正原因说明、调整依据、纳税调整计算表等资料,以备核查。
2026-02-06
借利润分配,未分配利润, 贷应交税费企业所得税, 这个是补计提的。 借应交税费企业所得税贷银行存款,这个是支付的。
2025-02-18
同学,你好
不需要的
2026-04-15
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