您好,这个计入营业外收入就可以

某个员工离职了,公积金没有及时操作减员,导致公积金给他多交了2个月总计1000元,这两个月员工是已经离职了,后来发现后员工只肯退回一半金额500元。 然后为什么没有发现呢,是因为另一个员工入职没有给他做增员,然后另一个员工要给他补缴2个月公积金,这个钱由公司出,这个分录怎么做啊老师
老师一个员工因自动离职工资也没有结算,半个月,公司处理是不给他发,那他的工资就都不用做账了吗,还是要照样走工资表流程,在做营业外收入
老师,我收到厂里的员工服装押金,做了分录是:借:库存现金,贷:其他应付款,然后月末员工辞职,员工把押金用来当买了员工服装,所以不予退还,请问现在该怎么做账,是小企业会计准则
你好老师,我呢单位给员工提供宿舍,要收他们的押金1000,他们辞职时再付给他们,但有一个员工辞职后,他们的宿舍押金没退完人家就走了,这样就在我们的其他应付款挂着,这种情况我们怎么账务处理
老师,我们员工离职了,未及时社保减员,所以申请社保退款,现在退款下来了是6882.03,但我当时自己算的是6888.31,这样的话这个差额计入哪里?之前我是记到其他应收款里了?
营业执照地址变更需要几天
小规模能开专票吗?开专票税点钱是不是自己贴?
老师,就是员工服务押金,后面没有退的话,员工自离了,是不是算其他收入。
好,老师,这是买的公司,你看可以这样调账吗,不牵扯,也不用补交所得税,核销应收账款 借:利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷:应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借:利润分配——未分配利润 229,913.28 贷:存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理: 借:固定资产清理 6,548.67 借:累计折旧 0.00 贷:固定资产原价 6,548.67 再核销: 借:利润分配——未分配利润 6,548.67 贷:固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借:利润分配——未分配利润 35,922.58 贷:工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类(应付账款、其他应付款) text ① 核销应付账款 借:应付账款 1,614,569.76
同一个品名,不同规格,不同单价,报关人报关时,直接填一个品名,单价按总金额折算平均申报,开发票时,是直接根据报关单上的开,还是开出实际规格跟单价?总金额是一样的。
老师,24年做的暂估发票,可以在2025年做汇算清缴的时候调增吗
@朴老师,我们采购的原材料,结果原材料坏了,支付的维修费计入什么科目?
老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
同地址企业,2家共用地址,申请发票该怎么办,有一家不需要发票
老师,房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14,房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14,在开票时应该是他选择错了,选成1年的租金了(2025.11.4号开具上半年度发票),今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了,这个咋整,25年的发票能作废重开不