肯定会被税务认定为关联企业,同股东、同实际控制人就是关联关系。 必须做汇算清缴关联业务申报。 正常真实业务、价格和市场一致,合规开票做账,没风险。 若虚开发票、无真实业务、故意高低价转移利润:会被纳税调整、补增值税和企业所得税、加收滞纳金,情节严重还会罚款、涉嫌虚开发票风险。

老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,老板旗下的另一家电梯公司把他们盖的A产业园区的房子对外招商,入住的企业有80多家,但这个园区的电费户号只有一个就是这家电梯公司,由于入园企业用他们厂房产生的电费是交给这家电梯公司的,但这家电梯公司没有办法给入园企业开具电费发票,所以老板要求让我物业公司来业主开具发票,把电费发票开成物业费发票 (开普票),请问这样做对我们物业公司的影响是什么,对财务负责人和法定代表人有什么影响?会有那些风险?
老师,我们公司是做房租租赁还有物业管理服务。但是房租所属权不在公司,也不在老板。在法人跟股东的老婆名下。后期打算让老板老婆开租赁费发票进来做房租成本。我想请问,这样的话会不会有什么风险。夫妻关系开发票
老师,我最近遇到了一个事,我在一家企业任职,然后要加负责另一家企业的会计,同一个老板的,这两家企业无任何业务往来,都是独立经营的。然后我还没变更财务负责人,因为预警有风险导致财务负责人无法变更,然后我问专管员为什么会这样,她就说是不是有收入少申报或者有税少交了,我说没有,她问我是不是关联企业会计,我说不是,我一开始以为关联企业是上下游企业,理解错开,同个股东也属于关联企业,我就说了不是。麻烦老师指点指点
目前只有一般贸易出口公司,按照公司发展的需求,为了满足小微企业政策,后续会再继续成立 一般贸易出口公司,在这样的前提条件下,公司有必要 成立控股公司,将业务 管理分开来么
老师好,企业所得税年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息G113010) 1、国企母子公司存在工程项目 开具增值税专用发票,但是会计上不确认收入,做的是母子公司往来核算,这个需要再这个表里体现收入吗 2、国企母子公司的房租收入,开具了增值税发票,会计上确认了收入,这部分需要填报吗, 3、还需要一个划分标准说明 怎么填报呢 这个表填完后税务会和什么表关联上,会有什么问题产生吗? 以上问题麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
阿里巴巴跨境电商,平台推送的数据,未报关的收入,要包括运费吗
老师,房开公司同样的股东去成立一个管理公司,管理公司旗下很多子公司,与房开都有业务往来为房开公司开具发票,这样会不会被税务认定为关联企业。关联企业带来的后果会怎么样?
老师您好,企业为一般纳税人,现在把去年三四季度的账重新做了,发现要补缴增值税及企业所得税,可这种情况是建议做调整分录,还是直接把税款计提在本年呢,如果是计提在本年,会影响企业所得税汇算清缴吗?
公司有发票开来……可是系统上查询为什么看不到这几张发票呢?今年早上对方才开的,可是在发票查验平台上却能查到这个发票,是什么原因
老师,我们是劳务派遣公司,客户让我们代发公司,但是当月发票开不了。发工资记账可以借:应付职工薪酬,贷:银行,不计提工资行吗?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司可以把4-6月的租金按月开票给租客吗?
老师,请问弱电工程也是开建筑发票么需要办外经证
小规模纳税人开出租金发票票面税率是多少
老师,佣金是什么意思,一直不理解,账务怎么处理,国外客户需要给佣金.
外贸企业-待补填出口发票号码数据这个是我们开出销售发票号码吗?
关联申报应该怎么做?
登录电子税务局: 我要办税 → 税费申报及缴纳 → 企业所得税申报 → 关联业务往来年度报告申报。 填哪几张表(必填 + 选填) 必填表(3 张) G000000:基础信息表(企业、关联方名称、统一社会信用代码、关系类型) G100000:关联交易汇总表(金额合计,系统自动生成) G101000:关联方信息表(把房开、管理公司、各子公司都填进去) 按交易类型选填 卖货 / 买房:G102000 提供服务 / 管理费:G103000 资金拆借 / 利息:G105000 无形资产 / 商标:G106000 怎么填 1)先填G000000:企业基本信息、行业、是否有关联交易。 2)填G101000:把所有关联企业(房开、管理公司、各子公司)的名称、税号、关系(同股东 / 同控制人)填全。 3)按交易类型填G102000~G108000: 例:房开→管理公司付管理费 1000 万,填 G103000:金额 1000 万、公允价 1000 万、交易日期。 4)核对G100000汇总数,和账上一致。 5)提交、扣款(无税)、打印留存。 同期资料 只在境内关联交易:一般不用准备同期资料国家税务总局。 有境外关联交易或金额大:可能要准备本地文档(6 月 30 日前备好)。