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老师,混凝土企业在2025.12月做了1000多万3%未开票收入申报,现在2026.4月开出了300万3%发票,请问我在5月处理凭证时是否是先把前面未开票收入冲回300万,然后正常做300万开票收入,成本也是一样,先冲回再正常入账?

2026-04-30 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-30 16:15

同学你好! 你的做法完全可以的,

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快账用户6313 追问 2026-04-30 16:16

老师,我目前就是正常开票,不要做任何处理,300万的发票的税也没有,是在申报时处理就可以了是这样理解对吗?

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齐红老师 解答 2026-04-30 16:19

会计账上是两种做法 1)你的做法完全可以 2)会计上不做账,直接把新开的发票粘贴在1000万元的那个凭证下面, 税务申报上 增值税报表会自动抓取到300万元的蓝票, 那么,你在 未开票收入那列 填写 【-300】,这样就不会重复交税

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快账用户6313 追问 2026-04-30 16:24

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2026-04-30 16:25

不客气,同学, 很高兴为你解答

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同学你好! 你的做法完全可以的,
2026-04-30
你好,借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出5万。
2022-07-08
借银行 贷进项转出 2.借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-07-08
你好!没明白你意思,按我的理解,你之前冲过了,对不上还是正常,现在6月退回了发票,不是应该正好能对上了吗
2022-07-05
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
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