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还有平台上的运费也没有发票,每次大概就是几千元这样,法人垫付,这个怎么账务处理呢,

2026-05-06 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-06 08:38

你好 借:销售费用,贷:其他应付款 汇算清缴的时候,需要对无票费用支出,做纳税调增应纳税所得额处理 

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快账用户8929 追问 2026-05-06 08:41

还有其他的什么方法吗?

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齐红老师 解答 2026-05-06 08:41

你好,只能是这个方法的 

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相关问题讨论
你好 借:销售费用,贷:其他应付款 汇算清缴的时候,需要对无票费用支出,做纳税调增应纳税所得额处理 
2026-05-06
您好,那就挂账个人其他应付款3000
2022-01-05
你好,这种情况的话你们就直接做一项费用支出,这是没有取得发票,不能税前扣除,汇算清缴的时候把这项费用纳税调整
2024-05-24
你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲
2022-11-25
直接不需要勾选认证,不用做账的。已经勾选了申报表进项转出
2024-01-07
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