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老师 4月开票增值税税额是4403.24,实际增值税交了3562.16是怎么回事?

2026-05-06 08:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-06 08:29

有进项发票抵扣,销项减去进项后,实际应交就变少了 有上期留抵税额,上个月剩下没抵扣完的进项,抵了 4 月税款 有减免税、差额征税优惠,扣减了应交增值税 开票 4403.24 是含税票拆分的销项税额,不是最终要交的税,交税 = 销项 - 进项 - 留抵 - 减免 差额 841.08 元,就是你进项 %2B 留抵 %2B 减免合计抵掉的税额。

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有进项发票抵扣,销项减去进项后,实际应交就变少了 有上期留抵税额,上个月剩下没抵扣完的进项,抵了 4 月税款 有减免税、差额征税优惠,扣减了应交增值税 开票 4403.24 是含税票拆分的销项税额,不是最终要交的税,交税 = 销项 - 进项 - 留抵 - 减免 差额 841.08 元,就是你进项 %2B 留抵 %2B 减免合计抵掉的税额。
2026-05-06
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-03
应该是存在进项税额转出的,或者是账务处理错误的事项,需要按申报表主表的数据逐月核对处理。
2022-02-10
同学,你好
在《增值税及附加税费申报表附列资料(四)》的第3行“建筑服务预征缴纳税款”中操作。
2026-01-08
你好,把多的红冲处理就行了。
2023-06-09
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