问题 1 银行短信年费 / 月扣服务费,不计财务费用 - 手续费,直接计入管理费用 - 办公费。 问题 2 个税按发放次月申报规则: 3 月工资、4 月没发、挂其他应付款,4 月不能申报个税; 等到 5 月实际发放,6 月申报所属期 5 月一次性申报这 2 万就行,4 月别提前报,报了反而错乱、后期没法处理。

大山公司为增值税一般纳税人。2022年3月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)2日,公司为新任总经理租赁一套公寓供免费使用,该公寓的月租金为0.5万元,公司以银行存款支付了当月租金。(2)10日,开具现金支票并支付上月实发工资共计226万元,并代扣个人所得税5.6万元。(3)从应付公司职工李某的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费0.8万元。(4)以银行存款支付职工李某生活困难补助2万元。(5)以银行存款缴纳上月职工养老保险费245万元、医疗保险费23万元。(6)月末,分配职工工资120万元,其中直接生产产品人员工资63万元,车间管理人员工资4万元,公司行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资33万元。(7)公司根据实际情况计提了20万元的福利费(管理部门2万元、销售部门5万元、生产车间管理人员3万元,生产车间工人10万元)。要求:编制相关业务的会计分录(单位:万元)。
公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
红星公司2019年7月有关职工薪酬业务如下:(1)按照工资总额的标准分配工资费用,其中生产工人工资100万元车间管理人员工资20万元,总部管理人员工资30万元,专设销售部门人员工资10万元,在建工程人员工资5万元,内部开发人员工资35万元(符合资本化条件)。(2)按照所在地政府规定,按照工资总额的10%12%,2%和10.5%计提医疗保险费,养老保险费,失业保险费和住房公积金。(3)根据2018年实际发放的职工福利情况,公司预计2008年应承担职工福利费义务金额为工资总额的4%;(4)按照工资总额的2%和2.5%计提工会经费和职工教育经费。(5)为总部部门经理级别以上职工每人提供一辆汽车免费使用,该公司总部共有部门经理以上职工10名,假定每辆汽车每月计提折旧0.2万元;(6)该公司为6名副总裁以上高级管理人员每人租赁一套公寓免费使用,每套月租金2万元,按月以银行存款支付。要求:(1)计算各项职工薪酬。(2)编制会计分录
2、根据以下两个会计主体的经济活动,分别计算某年1月份的资金运动情况。 (1)某旅游公司某年1月份发生了以下4项经济业务:1销售产品5000元, 款项已存入银行;2支付上半年的房租3000元;3收到上月的应收款8000 元;④收到某单位的预付款4000元,承诺下月完成交易。 (2)某事业单位某年1月份发生了以下4项经济业务:1收到财政拨款500 万元,款项已到账;2支付本月职工工资20万元;3支付本季度报刊费5 000 元;④支付购置固定资产费200万元。
老师,你好,现在报本月企业所得税,关于工资数据有以下问题想请教: 1、已计入成本费用的职工薪酬:是1-9月计提的工资+社保+福利费用对吗?(教育、工会、公积等其他费用我公司暂时没有) 福利费我们在报销时直接跟业务招待费交通费等一起报销放在管理费用,没有用应付职工薪酬科目过度,那我是不是应该把这个管理费用-社会福利费单独统计出1-9月累计数再加上1-9月计提的工资+社保数一起申报。 2、实际支付给职工的应付职工薪酬:我们公司去年是按计提报的个税,实际发放工资在今年2-4月(发放去年5-12月工资共计17万左右),今年是按实际发放的工资数(9.7万左右)报的个税,请问应该按1-9月实际发放数(17+9.7=26.7万)申报吗,如果按这个数申报,个税系统1-9月才申报9.7万就相差太大了,会不会引起税务预警或者稽查?
老师,我公司去年没有营业,也没申报税务,导致税务异常了,我现在补申报,个人所得税报0还是报工资数好呢
24.6开具的发票,对方付不了款了,让红冲可以红冲么?
2025年度汇算清缴,2025年发生的招待费,2026年报销,小企业入账在2026年,需要纳税调整吗,纳税调整填写在哪一行呢
老师,请教下公司在2024年打了钱给供货商,供货商没有开票。做账是从2025年开始的,发要票在2026年开进来了,现在怎么做账?
12月添加的固定资产汇算清缴的时候原值需要填入A105080表吗
收到公司辞退金需要交税吗多少内能免税
接业主光伏业务,公司把光伏板加安装工程分包出去,现在是按9个点建筑服务,还是13个点
老师,我还没搞明白,这个合作社免税,那我写分录的时候比如卖红薯,还要不要计提增值税?
拼多多店铺,月度中途换主体了,收入申报主体咋确认
老师你好!请问公司工资2-4月都没发工资但有做工资表计提,申报个税时还是按月报着走,还是等到实际发放的当月才申报个税
采购的蔬菜,对方开的发票没有按照明细开,直接开的蔬菜,可以吗?
同学你好 要有明细的