每人 500 元,2026 年起不用开票,凭内部凭证 %2B 代扣个税即可入账。 要点 增值税:单次≤1000 元免增值税,无需代开发票。 企业所得税:用收款凭证(姓名、身份证号、项目、金额)%2B 银行回单 %2B 签到表入账,可税前扣除。 个税:4 人各 500 元,均低于 800 元,个税为 0,但必须做零申报。 分录 借:管理费用 — 评审费 2000 贷:银行存款 2000

老师,我想问一下,我们单位的员工在我们这边签合同和工作,然后我们还有一个合作的公司,对方委托我们的员工帮他们做一些工作,大概是每天下班后一个小时左右。然后对方公司再每个月给他们发劳务费,每月的金额是500-800元/人。 1.请问这种的话是不是我们只需申报发工资的个税 2.对方公司给他们每月发的劳务费再由他们公司自己申报,是不是(收入-800)*20% 3.请问是不是我们理解的这样子
老师,我是事业单位编外人员,每月五险一金扣除后到手工资3000元,11月我以法人名义注册了一家小规模公司,12月份税务登记,并开了50000的发票,请问下1月份我需要报个人所得税是填我交五险一金单位的信息到手3000,还是填新注册公司的信息,新注册公司也没有给我发收入
4.某家电生产厂商甲公司为增值税一般纳税人。2022年10月共发生下列经济业务: (1)在本市各家电商场销售600台彩电,每台不含税销售价5000元。由于市场价格下降,公司在销售货物,开具专用发票以后,另外给予家电商场2%的折扣,并开具了红字发票入账。(提示:红字表示抵减的意思) (2)销售给外地其他商场200台彩电,每台不含税销售价格为5000元,并另外收取了运杂费5万元,支付给运输单位运费合计4万元,并取得增值税专用发票。 (3)为扩大销售,甲公司决定,消费者可以以任何品牌的洗衣机来以旧换新。旧洗衣机的收货价为150元每台。消费者只需要支付1850元即可。本月共销售100台。 (4)该厂商决定给当地一家医院的抗疫医护人员每位赠送一台彩电,共30台(每台售价5000元)。 请问应缴纳的增值税是多少
老师好!我们公司没有食堂,有8个在外单位食堂就餐,每人每月含180元左右(其中个人每月20元)请问 ,这个费用我们怎么出具 对方食堂不给发票 ,用对方开的收据入账可以吗?
做分录:创造公司2023年10月发生如下经济业务:(增值税税率13%,运费增值税税率9%),未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。6.10月02日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料500米,单价122元/米,竹纤维布料460米,单价82元/米,已取得增值税专用发票。7.10月02日,与东莞市宏达商场有限公司签订购货合同,分期收款方式销售一批羊绒毛衣一批,第一批650件,每件售价399元,已于当日发出,并开出增值税专用发票,货款尚未收到。8.10月03日,购入设备一台,价值93000元,搬运费600元,取得增值税专用发票注明税款12144.00元,开出转账支票支付共计105744元,票号:74944,9.10月03日,销售部人员出差回来报销差旅费,共计2705元,原借款3000元,收到多余款295元。10.10月04日,振华公司投入资金420000元,其中包括设备一台其账面原价155000元,协商作价150000元:专用生产技术一项,评估价值240000元;银行存款30000元。挺急的!!!要算出来数字答案谢谢
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
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老师,我再咨询一个问题,请了4个人做专家评审,每人500元,其中2人是外单位的,按您昨天说的按劳务报酬申报个税,那本单位的2人是合并到工资薪金申报个税,还是也按劳务报酬报个税,本单位的2人,谢谢
外单位 2 人:按劳务报酬单独申报个税,每人 500 元,没到 800 元起扣线,不用扣个税,正常申报就行。 本单位 2 人:不能按劳务报酬,必须合并进当月工资薪金一起申报个税。 原因:本单位在职员工,不管是额外评审费、补贴,都属于工资薪金所得,不能走劳务报酬,只能并入工资一起计税申报。
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