你好,如果你不想交增值税的话就可以勾选

老师,上个月有公司给我们开了增值税专用发票,这个月月初又开了红票红冲了,我现在勾选进项税,就直接可以不勾选那张专票是吧?
郭老师,就是昨天说的有三张进项发票,勾选了退税认证,但是只退下来了两张发票,还有一张不能退。你说直接借:库存商品,贷:应交税费~增值税~进项税额转出,但是申报表呢?不用填吗?
老师,刚才在发票抵扣平台,查我22年可以抵扣的进项发票,发现9月份多了两张专用发票,不知道是谁开的,票也没来报销,这两份进项,我可以直接勾选抵扣吗?
采购样品,用于展览,免费赠送,进项发票怎么处理,是直接勾选用于不用抵扣项目吗?增值税直接进销售费用吗
老师,我想问下,8月份增值税留底税额是,7439.04,9月份开具发票,不含税开票金额是15663.72元,销项税额是2036.28元,9月份进项发票,不含税金额是2967.55元,进项税额是363.45元,这月还能购进多少进项发票,不用交增值税?
老师我们公举行的签约仪式请的摄影师摄像花了1600这个记录管理费用-会议费 还是管理费用-宣传服务费呢。包括请签约仪式中参会的40客户吃饭和住宿花了4000.记录什么费用呢
老师,固定资产建代码时,是固定资产按明细建?还是累计折旧按明细建?
甲公司把钱打给我们租设备,我们再去找乙融资租甲需要的设备,分析下这个业务涉及的分录一笔一笔给做下
老师,我公司是生产型企业,出口退税时,报关单上有不属于免抵退申报的其它货物,这个增值税及免抵退税要怎么处理呢?
老师你好,请问2026年5月做2025年汇算清缴缴纳税金1000元,这个会计分录是做在2026年5月吗:借:所得税费用1000 贷:应交税费:应交企业所得税1000 借:应交企业所得税1000 贷:银行存款1000吗?
老师您好,我公司是小微企业,2025年企业所得税汇算清缴提交后,申报结果自查提示:“您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【14925.47】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【2867.17】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。”我查了下账,所属期都没问题,老师这个该怎么处理,谢谢
我们是事业单位,然后我们的发票确认收入的发票已经于去年开出去了,但是我们的成本支出可能是到第二年才能支出,那我们面临的企业所得税的问题应该怎么解决?我们现在是权责发生制,然后才应不应该按照收付实现这个去计算,我应我们应该有一个什么好一点的应对方案吗?
老师,我公司去年没有营业,也没申报税务,导致税务异常了,我现在补申报,个人所得税报0还是报工资数好呢
24.6开具的发票,对方付不了款了,让红冲可以红冲么?
2025年度汇算清缴,2025年发生的招待费,2026年报销,小企业入账在2026年,需要纳税调整吗,纳税调整填写在哪一行呢
但是如果你想交税的话就不用勾选了
贸易公司的增值税负多少
这个没有标准,根据您不同行业 不同地区 都不一样
把两张都勾选,留抵,以后抵扣可以吧
对,留抵税额以后可以接着抵