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老师如果报销发票100元实际支付99这种情况怎么做账务处理

2026-05-07 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-07 10:04

方式一 按发票金额入费用,差额 1 元冲减对应费用 借:管理费用 / 销售费用 100 贷:银行存款 99 贷:管理费用 / 销售费用 1 方式二 直接按实际支付 99 元入账,不纠结发票票面差额 借:管理费用 / 销售费用 99 贷:银行存款 99

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方式一 按发票金额入费用,差额 1 元冲减对应费用 借:管理费用 / 销售费用 100 贷:银行存款 99 贷:管理费用 / 销售费用 1 方式二 直接按实际支付 99 元入账,不纠结发票票面差额 借:管理费用 / 销售费用 99 贷:银行存款 99
2026-05-07
您好, 要么按实际报销入账,要不就就把多的计入其他应付款-法人
2023-11-30
你好,这种你可以把剩下的500计入到营业外收入。
2024-10-14
同学,请稍等,正在为您解答。
2023-02-16
你好,两种做法,一种是差额放到营业外收入,还有一种是红冲就行,这个是专票普票。
2023-09-05
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