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老师,如果一张发票300元,但是我们只能报150,这种情况下怎么账务处理呢

2023-09-05 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-05 15:55

你好,两种做法,一种是差额放到营业外收入,还有一种是红冲就行,这个是专票普票。

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快账用户8117 追问 2023-09-05 15:58

是普票,红冲是正常做费用后多出的金额就红冲就好了吗,支付的时候不按发票金额报销吗

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齐红老师 解答 2023-09-05 15:59

那你直接按照150来做账务处理就可以的,多的那一部分不用提现。

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齐红老师 解答 2023-09-05 15:59

报销的话,写上实际报销金额。

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快账用户8117 追问 2023-09-05 16:01

不用做营业外收入或者红冲了吗,直接是按照报销金额处理?

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齐红老师 解答 2023-09-05 16:01

对的,是的是的,是这么做。

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你好,两种做法,一种是差额放到营业外收入,还有一种是红冲就行,这个是专票普票。
2023-09-05
方式一 按发票金额入费用,差额 1 元冲减对应费用 借:管理费用 / 销售费用 100 贷:银行存款 99 贷:管理费用 / 销售费用 1 方式二 直接按实际支付 99 元入账,不纠结发票票面差额 借:管理费用 / 销售费用 99 贷:银行存款 99
2026-05-07
你好,需要做费用的冲销处理 借:相关科目,贷:以前年度损益调整—管理费用 
2023-05-19
你好!这个没有风险,不入账不扣除就行
2024-07-04
你好,你是说要处理什么,分录不会做还是怎么样?
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