你好,建议把这个税金及附加你放到营业外收入里面去。

一般纳税人上月计提了增值税,分录是借:税金及附加贷:已交税金 ,红冲之后,报利润表税金及附加是负数,不上申报,该怎么做
收到退的缓交附加税,借银行,贷应交税费附加税,季报利润表的时候税金及附加合计数不对,怎么办!!是我分录做错了吗??求解!!!!
四月份收到一个留抵退税,季度的财务报表税金及附加是负数,可以申报吗
四月份收到退回的六税两费减半的税款,做完分录以后,利润表税金及附加是负数,季度的利润表税金也是负数,负数不能申报怎么办?
申报表中的利润表里面的营业税金及附加是负数,是上个季度发生了退税,也做了对应的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费—城建税 借:应交税费—城建税 贷:营业税金及附加 ,但是因为营业税金及附加是负数,申报不了,请问老师这个要怎么做账
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
不是说退的税不进营业外吗?这个退的税是不是后期还得在交进去。
你好,可以的,放到营业外,收入和红冲你的税金及附加不都应该交所得税?
最近及附加少了,你的利润不也高?
你的税金及附加少了,你的利润不也高?
后期这个还需要在补交吗。
本期就得缴纳,你做到营业外收入,如果有利润,本期就要交纳的。
车辆保险单的车船税,不做分录没事不。
那你只付出去的不一致,需要做账务处理的,借税金及附加,贷应交税费, 借应交税费,车船税贷银行存款
好的谢谢
不用客气,工作愉快。
营业外收入,一万多合理吗。
好可以的,这个没有关系。