你好,建议把这个税金及附加你放到营业外收入里面去。
一般纳税人上月计提了增值税,分录是借:税金及附加贷:已交税金 ,红冲之后,报利润表税金及附加是负数,不上申报,该怎么做
收到退的缓交附加税,借银行,贷应交税费附加税,季报利润表的时候税金及附加合计数不对,怎么办!!是我分录做错了吗??求解!!!!
四月份收到一个留抵退税,季度的财务报表税金及附加是负数,可以申报吗
四月份收到退回的六税两费减半的税款,做完分录以后,利润表税金及附加是负数,季度的利润表税金也是负数,负数不能申报怎么办?
申报表中的利润表里面的营业税金及附加是负数,是上个季度发生了退税,也做了对应的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费—城建税 借:应交税费—城建税 贷:营业税金及附加 ,但是因为营业税金及附加是负数,申报不了,请问老师这个要怎么做账
老师,房地产公司做土地增值税清算时,扣除项目“房地产开发费用”中的利息支出,只能是计入金融机构借款利息吧?如果公司还有从第三方个人处借款利息,是否可以抵扣?
这个月社保做年度缴费工资申报,年度缴费工资调整需要做吗?
商贸公司每月做账流程:先电子税务局汇总销项和进项进项报税,然后做账:先做销项开票的+无票的确认主营业务收入,然后费用报销,然后取得的进项发票入账,然后做账户流水,然后计提租金、工资、税金,结转销售成本,结转损益 、结转利润,是这样的意思
供应商帮我们加工材料 ,对方不能开劳务加工费,只能开材料,备注加工费这样可以吗?金额180左右
借壳上市时,武汉中商与汪林朋、居然控股、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司签订了业绩承诺,约定2019-2021年扣除非经常性损益后的净利润需达到71.96亿元。但截至2022年,该业绩承诺的完成率仅为91%,差额4.5亿元触发了补偿机制。而在补偿方案中,以1元总价回购2.41亿股的操作,被外界质疑存在利益输送问题4。
其他非流动资产和其他非流动负债指哪些?请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢
新电子税务局开电子普票,现在每个月返洗上报吗
公司分红,需要哪些资料附件?
老师,人力资源外包只能全额纳税吗?全额纳税的话是按5%缴纳增值税吗?
老师,我们公司在异地做项目。挂靠了一个公司。那个公司要我们先预缴增值税,然后才开票给对方公司。 那不应该先开票再预缴吗?还是先后都可以。
不是说退的税不进营业外吗?这个退的税是不是后期还得在交进去。
你好,可以的,放到营业外,收入和红冲你的税金及附加不都应该交所得税?
最近及附加少了,你的利润不也高?
你的税金及附加少了,你的利润不也高?
后期这个还需要在补交吗。
本期就得缴纳,你做到营业外收入,如果有利润,本期就要交纳的。
车辆保险单的车船税,不做分录没事不。
那你只付出去的不一致,需要做账务处理的,借税金及附加,贷应交税费, 借应交税费,车船税贷银行存款
好的谢谢
不用客气,工作愉快。
营业外收入,一万多合理吗。
好可以的,这个没有关系。