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老师,我想咨询下,红冲21年的增值税发票,企业所得税和增值税要怎么处理。

2026-05-09 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-09 08:56

同学,你好
你是销售方吗?
你是现在开具红字发票吗?

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快账用户1425 追问 2026-05-09 08:56

是的,我是销售方

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齐红老师 解答 2026-05-09 08:57

同学,你好
增值税做负数,抵扣之后的增值税
企业所得税方面,收入负数,成本负数

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快账用户1425 追问 2026-05-09 08:59

不需要调整以前年度损益吗

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齐红老师 解答 2026-05-09 08:59

同学,你好
不需要的

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快账用户1425 追问 2026-05-09 09:00

方便问下什么情况需要调整吗

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齐红老师 解答 2026-05-09 09:01

同学,你好
是以前做的错误,才需要用调整以前年度损益

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同学,你好
你是销售方吗?
你是现在开具红字发票吗?
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