你好,这个都是视同销售缴税了
老师,您好,在实操过程中遇到个问题想请教一下,1.我们企业在销售技术服务过程中会赠送客户一个货物(机顶盒),在税务处理的时候,我应该如何去处理呢?2.是否是赠送货物视同销售,与技术服务为混合销售从主业纳税呢?
老师您好,请问买一赠一方式销售产品的完整会计分录是什么的?还有增值税和企业所得税在处理上有什么不同,谢谢老师
老师您看一下餐饮业的账务处理我该怎么入账,一,赠送菜怎么入账,二,充值,消费怎么处理,三,给客户返现入账,如何合理在所得税税前扣除
老师,请问一下买礼盒送给客户 怎么做账呀? (送给客户是为了 促成 经济业务成交) 还有增值税和企业所得税分别是怎么个抵扣法? (一直不太理解视同销售这个概念)
老师您好:想咨询一下客户购买商品赠送服务,增值税和企业所得税分别如何处理?
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,就是交的水 电费想要发票,上哪去开
具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师您好,新季报表需要填职工薪酬,社保费我直接入了费用,没能过职工薪酬科目,填报时我要加上社保费用吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
如果是客户在购买产品之后可以自主选择这个免费服务,因为不是所有客户都有,这种情况还能做单独的赠送吗?
你好,对于你们来说都是视同销售。
在这种情况下能做买一送一吗?
你好,你做是可以做的。税务局一般是看你发票,如果发票只开了一项。另外那一项就当做无票收入。
或者说能做成混同销售吗?因为这个并不是无偿赠送给客户的而是因为客户花了代价取得了一项免费服务
你好,在税务局看来你就是提供的货物和服务了。
在税务局看来,他会将这项业务认定为是混同销售还是买一送一呢?
你好!他会看你实际 一般客户花了代价取得的,就要分开确认
那就是说,他并不认为这个是混同销售,而是完全的赠送,不知道我理解的是否正确?
你好,是的。这样的概率大
如果是混同销售需要准备哪些资料呢?另外如果是混同销售的话,在开具发票的时候怎么体现混同销售?
你好!这个老师确定不了,你要问管理员,看他的要求了。
这种业务本身就没有明确的规定
好的,感谢老师,还想请教一下老师这3种情况我理解的是否有问题,如有理解错误的烦请老师帮忙指点:买一送一(账务处理是将收款金额分摊在产品和赠送的服务上)、完全赠送(一边确认收入、销项税,一边确认广宣费)、混同销售(账务处理是将收款金额按照销售货物的税率分摊在产品和赠送的服务上)
你好!对的。理解没问题
那如果这样的话,买一送一和混同销售不是一样了吗?因为我们四一般纳税人,如果我做完全赠送的话那服务费的税率是6吗?
你好!是的,最终是一样的。 服务,要看具体是什么服务
免费调酒的服务,销售货物的税率为13%
你好,这个你属于混合销售,你直接按13%就行了,不用纠结那么多。