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2025年暂估了主营业务成本,汇算清缴时没有取得发票,是账载金额按照暂估金额填写,然后纳税调增呢还是直接按照扣除暂估后的金额填写呢?

2026-05-09 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-09 11:36

账载金额按暂估全额填。 税收金额只填汇算前拿到发票的部分。 没发票的差额,直接做纳税调增,不能自己把暂估减掉再填表。

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快账用户6686 追问 2026-05-09 11:38

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2026-05-09 11:38

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账载金额按暂估全额填。 税收金额只填汇算前拿到发票的部分。 没发票的差额,直接做纳税调增,不能自己把暂估减掉再填表。
2026-05-09
同学你好 调整的是66万哦
2022-04-24
您好,您当时暂估入账可以在25年冲红在做一张正确的即可。
2025-04-09
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
你好;你调增不用单独做分录的; 你这个奖金是之前没有做暂估;还是说暂估的就是这个40万; 那你科目也不对的 
2024-05-22
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