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老师:我公司去年3月份报废了一辆汽车,开票2300元,然后残值是2500元,当时不想税务局来问,为了增值税收入和企业所得税收入一致,就把这个2300算到收入,2500元算到营业外支出,我知道这个是错误的,。现在做汇算清缴报表,我想问问资产损失扣除报表我可以直接写2500,不写2300吗?我报了系统暂时没弹出风险,现在这样容易被查吗?如果 后期被查?我该怎么纠正?

2026-05-09 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-09 17:00

不能只填 2500 不填 2300,必须同时填处置收入 2300、资产计税基础 2500,实际损失按 200 填报。 现在这么报有风险,金税会比对增值税收入和所得税资产处置数据,后期容易被风控核查。 真被查到:先调账更正当年错误分录,再更正企业所得税年报,按正确口径重填资产损失表,备好车辆报废、开票、固定资产台账资料,主动更正一般只补税滞纳金,基本不罚款。

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快账用户1567 追问 2026-05-09 17:14

现在是26年了,那要更正25年账,应该怎么更正呢?而且我需要更正那些报表?2025年的财务报表和企业所得税报表都不能更正了,只能更正汇算清缴的报表。

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齐红老师 解答 2026-05-09 17:20

那你就先别更正了,在这个月做吧

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快账用户1567 追问 2026-05-09 17:45

这个月怎么做呀?

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快账用户1567 追问 2026-05-09 17:46

如果不更正的话,那个企业所得税资产损失表应该怎么填呀?但是我税其实没有少交的,我收入:2300,支出2500,利润没有少算。

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齐红老师 解答 2026-05-09 17:55

1. 不用改2025年账务、不用改2025年日常财务报表 2. 只改2025年度企业所得税汇算清缴报表就行 3. 填表规则:- A105080:账载折旧去掉那笔补提2024年3个月折旧 按2025年正常当年折旧填账载和税收 把原先多记的补提折旧,做纳税调减冲回,消除之前调增 4. 逻辑: 账面不动,只在汇缴年报表里调整,把补提以前年度折旧从2025年费用里税务剔除,不影响账面凭证、不用反结账改账。

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快账用户1567 追问 2026-05-09 18:12

那2025财务年报要改吗?我没有多计提折旧,我这个车早就没有计提折旧了,只剩残值

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齐红老师 解答 2026-05-09 18:21

同学你好 年度财务报表按调整后的申报

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不能只填 2500 不填 2300,必须同时填处置收入 2300、资产计税基础 2500,实际损失按 200 填报。 现在这么报有风险,金税会比对增值税收入和所得税资产处置数据,后期容易被风控核查。 真被查到:先调账更正当年错误分录,再更正企业所得税年报,按正确口径重填资产损失表,备好车辆报废、开票、固定资产台账资料,主动更正一般只补税滞纳金,基本不罚款。
2026-05-09
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
你好,爱规定需要更正的不可以抵扣企业所得税又抵扣增值税,存在查账风险
2023-03-02
您好,这个是可以这样计算的,最后的话是补这个5600的个税
2024-08-30
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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