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老师,接上一问题,如果这样处理,增值税附表一中的,未开具发票列,可能会出现以下情况:销售额为正数,销项(应纳)税额为负数,这样,正常的吗?

2026-05-11 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-11 11:33

你之前是哪一个问题来?

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快账用户3020 追问 2026-05-11 11:34

刚刚结束,已达11次对答,月末计提成本,计提收入(应收),差额征税

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齐红老师 解答 2026-05-11 11:37

你账上计提收入>开票收入,未开票销售额为正;但差额扣除(工资)对应的可抵减税额更大,导致未开票销项税额为负。 申报表处理 直接按系统带出填报即可,正数销售额 + 负数税额不触发异常预警,季度整体销项正常就行

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你之前是哪一个问题来?
2026-05-11
您好,后期我们有未开票收入时,把这次多申报的减了嘛,全年的未开票收入是正确的
2024-04-13
业务开负数发票的,他是不是没有自动取数?你从错误的修改成正确的,这个没有风险。
2024-10-16
同学,正常是去更正以前的报表 ,如果 你在这个月更正,你最好保留证据,以后税务局说了,你好写情况说明
2022-12-12
你好 ,你这里没有未交增值税的余额怎么交的20000增值税啊,可以问一下前任会计吗。
2025-02-26
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