不用纳税调增,可以税前扣除 融资公司罚息属于经营性逾期违约金 / 资金占用罚息,不是行政罚款、税收滞纳金。 依据税法:经营性罚息、违约金可正常税前扣除,汇算清缴不用调增。 只有税务局罚款、滞纳金、政府部门罚金才要调增。 借:财务费用 — 罚息 / 违约金 贷:银行存款

老师您好,我们公司2022年没有收入产生,但是产生了广告费支出20000元,请问这个汇算清缴时候要调增吗?还是可以留到以后年度扣除呢?
老师,请问我们2022年发生一笔客户对我们进行的违约金罚款,对方只开了收据给我们,做在了营业外支出中,请问这一笔支出可以在汇算清缴时税前扣除吗?需要调出吗?谢谢
你好老师,请问一下汇算清缴的时候,有个纳税调整明细表,里面有个利息支出,请问这个利息支出是我们向银行贷款的利息支出吗?
老师,我在做汇算清缴。请问有一笔贷款利息支出,由于我们还款时间晚了,造成的。请问这是不是需要纳税调增?
请问,由于我们公司的问题,客户需要我们缴纳罚款,没有任何收据发票,请问这个在汇算清缴的时候要做调增吧?
请问我们没有及时还融资公司款,产生的罚息,这个汇算时要调出来吗
老师,开进来的培训费的发票,是青少年类培训的还有健身培训的,这些都入福利费吧?
银行手续费通常是逐笔做还是一个月做一次
师,去年会计信息采集了,今年没变动,不用再次采集了吧
请问下了老师就是我去年5月份有一张发票49000,是设计服务-设计专业服务。我收到票的时候做账。借管理费用-长期待摊费用49000 贷:银行存款 49000 然后同行告诉我这笔分录我做错了。应该是 长期待摊费用49000 贷银行存款49000 我想知道这边账我应该怎么做呢
老师好,在哪里查四月份交了多少税呢?
想跟您咨询个业务,就是我们比如租赁房屋,但是房东说让我们自己把税钱额外在给他,比如我们房租10000元,其中发票金额9000,票面税额1000元,给我们开具专票,我们把1000元税给对方,这样我们其实付出去11000元,做账的时候肯定借:费用9000,借:费用1000 进项税1000 贷:银行10000 银行1000,我们额外付的1000元能直接入到成本里吗
老师,请问一25年预收账款可以26年今年申报无票收入的嘛?
员工4月入职,补缴1-3月医保,补缴的医保个人部分能个税专项扣除吗
请问一下汇算清缴高新技术企业的研发费用 人员工资可以加计扣除的是吗
好的,谢谢您
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