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请问下了老师就是我去年5月份有一张发票49000,是设计服务-设计专业服务。我收到票的时候做账。借管理费用-长期待摊费用49000 贷:银行存款 49000 然后同行告诉我这笔分录我做错了。应该是 长期待摊费用49000 贷银行存款49000 我想知道这边账我应该怎么做呢

2026-05-11 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-11 14:34

同学你好 稍等我看看

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齐红老师 解答 2026-05-11 14:47

长期受益、要摊销 → 走长期待摊费用 只是当期服务、不用摊销 → 直接管理费用

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同学你好 稍等我看看
2026-05-11
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
应该是按月摊销借主营业务成本,贷长期待摊费用
2025-04-11
你好你最终先把暂估的先红字冲掉,然后按发票金额入账。然后你再借应付账款3200 贷其他应付款。3200。贷
2023-04-12
借银行存款,贷长期待摊费用36000, 借长期待摊费用 贷利润分配,未分配利润36000。这个汇算清缴纳税调增。
2025-03-05
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