您好,这个是给员工的福利吗?

老师,我们周六有一个团建活动,督导老师请了一个成都的老师来,培训费是1500,车费是74和77,餐费1123,小吃的费用是169。这些费用应该怎么报销呢,培训费没有发票
老师,您好,我想问下外出短期培训人员产生的吃住行和培训费,只有培训费入费用中培训费,吃住行入费用中的差旅费,还是全部入费用中的培训费科目,如果可以全部入培训费(尤其包括餐饮费发票、住宿费发票这些),需要什么作为附件来合理报销呢
老师,做无人机飞行的,开票都是技术服务费,最近有帮别人培训的业务,所以营业执照范围添加了培训,现在开具培训费发票,是放在主营业务收入还是其他业务收入,
1860培训费+去程高铁费480+回程高铁费502+10高铁票出票手续费+100主办方进园大巴费=1860+992+100=2952元 老师,想问一下这次培训产生这些费用,培训公司给开的发票金额是2952,除了这个发票,我们还需要什么资料才能报销
老师:您好!我们公司业务是非学历教育培训,培训费用有些入了公户,有些入了法人的卡里,但都开具了发票,入法人银行卡里的这些培训费用,该如何处理比较好?
请问我们没有及时还融资公司款,产生的罚息,这个汇算时要调出来吗
老师,开进来的培训费的发票,是青少年类培训的还有健身培训的,这些都入福利费吧?
银行手续费通常是逐笔做还是一个月做一次
师,去年会计信息采集了,今年没变动,不用再次采集了吧
请问下了老师就是我去年5月份有一张发票49000,是设计服务-设计专业服务。我收到票的时候做账。借管理费用-长期待摊费用49000 贷:银行存款 49000 然后同行告诉我这笔分录我做错了。应该是 长期待摊费用49000 贷银行存款49000 我想知道这边账我应该怎么做呢
老师好,在哪里查四月份交了多少税呢?
想跟您咨询个业务,就是我们比如租赁房屋,但是房东说让我们自己把税钱额外在给他,比如我们房租10000元,其中发票金额9000,票面税额1000元,给我们开具专票,我们把1000元税给对方,这样我们其实付出去11000元,做账的时候肯定借:费用9000,借:费用1000 进项税1000 贷:银行10000 银行1000,我们额外付的1000元能直接入到成本里吗
老师,请问一25年预收账款可以26年今年申报无票收入的嘛?
员工4月入职,补缴1-3月医保,补缴的医保个人部分能个税专项扣除吗
请问一下汇算清缴高新技术企业的研发费用 人员工资可以加计扣除的是吗
应该是老板小孩的培训费开的票回来