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老师,我上个月做了成本暂估,这个月工资冲暂估怎么做分录呢

2026-05-12 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-12 14:42

同学,你好
之前的暂估,做红字分录

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快账用户7794 追问 2026-05-12 14:44

那我工资怎么做呢

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同学,你好
之前的暂估,做红字分录
2026-05-12
红冲暂估成本分录 假设之前暂估成本为 10000 元,现在要红冲这笔暂估分录,会计分录为: 借:主营业务成本 -10000(红字) 贷:应付账款 —— 暂估款 -10000(红字) 计提和发放工资分录 计提工资:假设本月应发工资为 8000 元,会计分录为: 借:管理费用、生产成本、制造费用等(根据工人所属部门确定)8000 贷:应付职工薪酬 —— 工资 8000 发放工资:实际发放工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 —— 工资 8000 贷:银行存款、库存现金等(根据实际发放方式)8000 如果暂估成本中包含了对工人工资的暂估,且暂估金额与实际发放工资金额不一致,那么在红冲暂估成本后,需要根据实际情况调整相关成本费用科目。
2025-01-05
你当时暂估完整的怎么做的?
2024-09-18
您好,这个是可以的,可以
2024-01-26
冲销的时候做过负数的会计分录。
2022-04-13
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