你当时暂估完整的怎么做的?

老师,12月我把以前暂估的成本发票没有冲掉,又重新做成本了,跨年了我该怎么调整分录
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师您好,22年12月份暂估的成本,这个月给对方发货要冲掉这笔暂估,应该怎么做分录呢,另外多估的部分怎么处理啊
上个月多暂估了电费 那直接做红字就行了 估的时候 做 研发费用 生产成本电费 贷 应付账款 那费用也冲红吗不知道怎么做分录老师
老师,新接一家公司,有许多暂估基本生产成本,科目余额表上基本生产成本月末无余额,本月要冲销这些暂估成本,我应该录入怎么做账呢?
老师,请问企业向个人借款,可以做账记为短期或长期借款吗,谢谢
小规模记账收入标准做法是要价税分离吗?
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2100块,比如交强500,意外险200,商业1400,后来退保商业和意外,收到退款200和1300(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张交强的发票,支付保险公司的银行回单2100,保险公司退回的银行回单,200元,13000两张,个人打款700),这个业务分录咋做
老师,公司给员工缴纳社保的话,一般都是按什么缴纳,是应发工资还是实发工资?
老师,建筑工地用的碎石,大类必须选非金属矿石吗,选成建设用卵石、碎石是错的吗
独生子女,赡养老人两位,专项扣除能抵6000一个月吗?
老师 出口用的商业发票模版有不
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2000块,比如交强500,意外险200,商业1300,后来退保商业和意外,收到退款200何1100(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张较强的发票,支付保险公司的银行回单2000,保险公司退回的银行回单,200元,1100两张,个人打款700),这个业务分录咋做
电子税务局的进销项发票明细,在哪里导出来?
注册新公司用老板农村房子的地址免费使用,要报房产税吗
借生产成本-制造费用 贷应付账款-暂估电费
借应付账款带生产成本, 借生产成本 进项 贷应付账款
老师我这样制造费用还是有余额
你好,那你没有告诉我全呀,你是不是借制造费用贷应付账款?说全了,还有结转的。
是的老师
借生产成本-制造费用 贷应付账款-暂估电费,上月已结转完毕,但是电费暂估多了,这个月应该如何处理呢
借,应付 贷制造费用, 借,制造费用,贷,生产成本
这个是红冲的, 然后你在做发票的,借制造费用, 进项 贷应付账款, 借生产成本,贷制造费用。