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老师,我们是餐饮业,3月份给客户开一张700的和621的发票,已计入3月份收入并交税,4月份发票红冲了,请问这笔账怎么记?

2026-05-12 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-12 14:46

您好,3月正常确认收入,4月把3月的收入红冲掉

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直接4月做正确的发票就行,其他不做账
2025-04-08
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
您好,购进的:3月份正常入库,进项发票在没勾选确认前红冲的在3月份勾选不上,4月份一负一正,在4月份勾选进项。 销售的:3月份正常做收入,结转成本,并在3月份正常缴纳增值税,4月份确认收入的一负一正。
2025-04-08
您好,红冲的时候直接把二月份这笔业务红冲。
2026-05-11
借!以前年度损益调整 进项税 贷银行存款 借应交所得税 贷,以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2022-04-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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