你好,这个是没有关系的。
老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
我们是销售方,3月份给采购方开了增值税专用发票,对方已认证,但是后面说这些票不行,那我们要把这些票冲红再重开,我们现在怎么操作呀
老师好,我们销售方:3月份已开的增值税专用发票二维码没打印出来,现在发票客户退回来了, 是不是4月份开红字发票冲红,再重新开增值税专用发票给客户?3月份己入账报税这些增值税发票也没关系是吧?
老师你好,我公司3月份开具13点增值税专用发票,4月份发现开错了,红冲了该发票,重新开具了9个点税票,4月份报税缴纳的税款该怎么退回来
您好!请问老师,8月份开出去的增值税专用发票已经交完增值税了,但客户这个月让作废再重开,这种已经交完增值税的情况下我们还能把发票开红字再重开吗?
那个二维码没有打印完整,客户方一定要退回来。 那我就按上面冲红之后再重新开也没错是吧?
对,没错,这个是没问题的。