您好,把前面多计的红冲掉,26年再正常摊销

老师,我的无形资产是20.5.1买的,但一直没有摊销,从21.7.1才开始摊。现在摊了一年了,我是不是应该按照入账起的剩余期间调整摊销额?这个账要怎么更正或者调整?
去年11月份入了一个无形资产100万,借:无形资产 1000000 贷:无形资产1000000 ,账面已经进行了摊销,但实际应入账200万,相当于少入账了,今年该怎么调整呢,如何做账了?
验收了一个无形资产 但是对方还有一张专票没开过来 怎么入账,摊销?后期收到发票怎么调整无形资产以及摊销?
请问,无形资产已经摊销了一个月,后期想一次性记入费用,能否这样操作?
老师,23年审计将我做的一笔服务费调成了无形资产,然后24我现在关注这笔300多万的无形资产,按十年摊销,我现在一次性摊销去年九月到今年六月可以吗,以前没有关注它的摊销问题,还有要进以前年度损益调整科目吗
我们是供应链企业,给大学食堂做蔬菜和肉类配送的,因为每天给学校食堂配送蔬菜和肉,配送车上会有污渍以及肉类的血水之类的,每天配送完需要清理车内,之前的洗车机坏了,所以4月份又买了一台洗车机450元。那入账的时候,入哪个科目?
老师,出口白酒有啥特殊要求吗?
原材料和库存商品多的情况下,可以不给老板发工资,多领原材料吗?
老师,公司股东股权转让是公司涉及印花税,还是股东个人涉及印花税?
老师,请问如果要查一个公司的股权情况,在哪里查?请发一下链接
检测费专票,我公司转款给恒志,恒志转款给润,润给恒志开票,后期恒志给我们开票,恒志问我们要税点,能直接让润开票给我们吗
老师,企业所得税汇算清缴A105000纳税调整项目明细表第18行利息支出填写哪些情况
老师,是法人个人卡号付的,不用冲减未分配利润吗
请问:物业公司,差额征税(增值税),2月,3月申报时,增值税及附加税费申报表附列资料(三),5列,3行,本期实际扣除金额,忘记填写,导致3月末,北此表6列,3行有余额110000元。5月1日申报4月数据时,如何调整这110000元?
老师,我们是一般纳税人,对方公司是小规模的话,我们可以开专票吗?还是开普票?
借:其他应付款
贷:利润分配-未分配
借:无形资产
贷:其他应付款