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老师,请问下,上月发票没问题,客户让这月重新开发票。已经全都红冲上月开的发票,本月也开了对应的正数发票。数量,金额,税额,购买方信息全都没有变化。会计分录怎么做?摘要怎么写

2026-05-12 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-12 21:35

你好,上月正数发票咋做的,麻烦发下。

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你好,上月正数发票咋做的,麻烦发下。
2026-05-12
你好,这个只能冲红了,冲红没关系的。
2023-04-04
你好,你这张是针对剩余的金额申请的吗? i前期已经开了红色信息表了,你只需要把剩余的那部分开出来就行
2023-07-08
您好,当然在进项转出,账也要跟着发票做,红字分录和蓝字分录, 增值税申报要进项转出和勾选进项发税,红票开了不转出就锁死了
2024-06-28
你好,可以先记录待认证里面,原分录红字冲回,再按蓝字做
2024-07-12
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职称:注册会计师,税务师

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