
甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
老师你好,我在报一般纳税人的增值税,数据填完了,最后申报提示:主表第34行一般货物及劳务本月数+即征即退本月数,应等于附表五城维税第一列增值税税额,请问老师这是什么意思啊?
老师,你好,我申报时提示这个错误,什么意思呢? 表内表间校验返回错误信息:您满足“除小规模纳税人外月(季)销售额小于10(30)万元免征地方教育附加”的减免条件,请在《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》第3行“减免性质代码”列中选择该减免,且对应“减免税(费)额”应等于“本期应纳税(费)额”。;主表第5行(二)按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
老师,建筑行业一般纳税人,2023年12月应该预缴增值税5万元,但实际预缴(入国库)是6万元,请问申报表附表四里本期发生额应该按照6万填写还是5万填写?
现金收款可以发票上备注吗,会不会有啥的风险
老师你好,请问是不是从注册了全资子公司开始,母公司就得用企业会计准则了
出口产生的报关单费用,运输费用,港杂的话,内陆包干的话的进项税额可以抵扣内销的销项税额吗?
工商企业年报上从业人数包括什么人员?可包括劳务派遣人员(劳务外包!)
老师,公司给个体户转款,个体户给公司开票,个体户没有公户,公司给个体户法人转款可以吗
滴滴打车那个开票内容是*运输服务*客运服务费,这个税额不是可以计算抵扣的吗?做办公费的话,那个进项税一样可以计算抵扣的吧?
老师,矿泉水公司购买井盖计入什么科目
老师,两个完全一样的AB公司,现在A要吸收合并B,那么B公司原来的实收资本,会转到A公司的哪个科目里面?
银行的手续费开专票的话,进项税额可以抵扣吗?
请问,少扣员工个税了,怎么做账务处理,后期不知道能不能扣回来