你好,这个差额就调整在本月的啊成本里了

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
建筑企业材料暂估入库,按暂估消耗,结转成本,收到发票以后,发票金额与暂估金额之间的差额较大,怎么处理?
8月成本票未来的情况下暂估。借:工程施工 贷:应收账款-暂估。9月成本票来以后,借:-工程施工 贷:-应收账款-暂估 ,然后按正常的材料入库,结转材料到工程施工里,老师,这样处理正确吗?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
销售库存大于原始库存 暂估入库后 是不是结转暂估的成本 然后次月取得发票红冲暂估 做一个正确的入库 是这样吗老师 结转暂估的成本要不要红冲呢
老师您好,个体户查账征收注销的时候,那些应收应付的是不是也要做到营业外收入/支出?
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?求准确会计分录
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请问六费减税的优惠,做账入什么科目?
老师,提前盈余公积金按照净利润提取吗?结转利润分配金额是净利润吗
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老师,经营租赁提供的挖掘机,供方需要证明权属吗
老师、财务报表年报里边儿的现金流量表年报怎么填写呀?
老师:建筑行业的利润率大概是几个点,我们2025年全年收入4187万的,2025年企业所得税汇算清缴的话大概交多少钱合适?
不需要单独做会计分录
本月先全额红冲上月暂估库存商品 (红字) 按发票正常入账真实库存商品 (正常入库蓝字) 差额,暂估的差额冲减本月成本借主营业务成本(红字)贷库存商品-暂估(红字)?
正常开票的在做一个分录?
是的,不需要单独体现这个暂估的差额的
3月份正常入库:借库存商品-库存商品992425.02贷:992425.02 3月份暂估借:库存商品-暂估1100614.89贷:应付账款-暂估1100614.89 3月份结转成本:借:主营业务成本1100614.89贷:库存商品-暂估1100614089库存商品-库存商品992425.02 4月份红冲上月暂估 借:库存商品 — 暂估(红字1100614.89) 贷:应付账款 — 暂估(红字1100614.89) 按发票入账 借:库存商品1087512.95 应交税费 — 进项税141376.6 贷:应付账款1228889.55
是的,你的会计分录是对的
然后差额,借主营业务成本-13101.94贷库存商品-13101.94