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建筑企业材料暂估入库,按暂估消耗,结转成本,收到发票以后,发票金额与暂估金额之间的差额较大,怎么处理?

2022-04-09 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-09 09:04

你好,红冲之前暂估的,然后再做发票的, 借原材料贷银行存款 借主营业务成本, 贷原材料 之前暂估是做的这个吗?

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你好,红冲之前暂估的,然后再做发票的, 借原材料贷银行存款 借主营业务成本, 贷原材料 之前暂估是做的这个吗?
2022-04-09
你好,那你的成本是不是没有红冲,你的成本会红冲,然后你的利润会增加。
2022-05-16
这个差额继续暂估 你收到发票就按发票金额冲暂估的 然后按发票金额入账 差额如果在汇算清缴之前没来发票就直接调增 不再做分录了
2026-05-13
你好,这个差额就调整在本月的啊成本里了
2026-05-13
这个差额继续暂估 你收到发票就按发票金额冲暂估的 然后按发票金额入账 差额如果在汇算清缴之前没来发票就直接调增 不再做分录了
2026-05-13
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