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建筑企业材料暂估入库,按暂估消耗,结转成本,收到发票以后,发票金额与暂估金额之间的差额较大,怎么处理?

2022-04-09 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-09 09:04

你好,红冲之前暂估的,然后再做发票的, 借原材料贷银行存款 借主营业务成本, 贷原材料 之前暂估是做的这个吗?

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你好,红冲之前暂估的,然后再做发票的, 借原材料贷银行存款 借主营业务成本, 贷原材料 之前暂估是做的这个吗?
2022-04-09
你好,那你的成本是不是没有红冲,你的成本会红冲,然后你的利润会增加。
2022-05-16
你好,借主营业务成本贷,库存商品,做一个这个。
2021-04-08
红虫多结转的成本就可以,可以直接做一笔借原材料贷利润分配。
2021-03-25
借库存商品 负数,贷应付账款暂估款,冲掉暂估按发票做就可以,借库存商品 贷应付账款 供应商,结转成本,少暂估少结转成本话,借主营业务成本,贷库存商品 ,多暂估多结转成本话做借主营业务成本负数,贷库存商品 负数
2020-12-16
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