你好,红冲之前暂估的,然后再做发票的, 借原材料贷银行存款 借主营业务成本, 贷原材料 之前暂估是做的这个吗?
老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
建筑企业材料暂估入库,按暂估消耗,结转成本,收到发票以后,发票金额与暂估金额之间的差额较大,怎么处理?
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成本。之前暂估分录是借:周转材料227000,贷:应付账款-暂估入库227000,领用是,借:机物料消耗,贷:周转材料,通过生产成本辅助生产成本,转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后,借:周转材料200884.95,进项税额26115.05,贷银行存款227000
暂估材料入库,并领用,结转成本,可是后期到票,金额与暂估价差异较大,冲销暂估后剩下的库存单价与实际差距太大怎么办?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?