这个差额继续暂估 你收到发票就按发票金额冲暂估的 然后按发票金额入账 差额如果在汇算清缴之前没来发票就直接调增 不再做分录了

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
建筑企业材料暂估入库,按暂估消耗,结转成本,收到发票以后,发票金额与暂估金额之间的差额较大,怎么处理?
销售库存大于原始库存 暂估入库后 是不是结转暂估的成本 然后次月取得发票红冲暂估 做一个正确的入库 是这样吗老师 结转暂估的成本要不要红冲呢
上个月暂估的库存商品,结转库存商品-暂估,这个月开票,然后红冲上个月的库存商品暂估,然后按开票做库存商品,然后这个月结转成本的时候是不是要把上个月多结转的成本调整暂估差额冲减
上个月暂估的库存商品,结转库存商品-暂估1100641.89,这个月开票,然后红冲上个月的库存商品暂估-1100641.89,然后按开票做库存商品1087512.95,然后这个月结转成本的时候是不是上个月和这个月的两个相减直接做“多结转的成本调整暂估差额冲减”借主营业务成本-13128.94,贷库存商品-13128.94,然后这个月新暂估的库存,在结转一个主要业务成本
请问有4个劳务派遣员工,劳务派遣公司填工商年报的社保时没有报我们的员工,我们公司报工商年报时能不能报社保
我们公司项目开票后,房地产不给钱直接抵的房子,是老个人名下的,怎么做账,还老板是不是得原价买房子,还是要记其他应收款
老师 我们是外贸企业 为了出口退税匹配发票 我们成立了一家企业 验货 收供应商的发票 相当于他买完再卖给我们 我们的退税发票基本都是这家公司开的 我们给他服务费的形式 这样可以吗
销售危险化学品,税务上有啥要求
研发人员的电子发票,铁路电子客票,怎么在电子税务局发票查询统计-全量发票查询里 查不到了呢,上个月还能查到(朴老师不要回答)
请问工商年报会不会和税务系统中社保比对
老师,建筑公司,有个人员没发工资,但买了养老保险2024年的工资薪金申报的是他保险的个人部分,这样可以吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师下一题,什么叫价内税,什么叫价外税
财务费用-汇兑损益数据,填在所得税年报期间费用表的哪一栏?六、佣金和手续费 二十一、利息收支 二十二、汇兑差额
老师,公司做汇算清缴,有一笔成本没有取得发票,应该填在哪一行哪一列?