您好
借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 880,000
贷:委托加工物资 880,000
借:营业外支出——非正常损失 880,000
贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 880,000

老师请问一下小规模纳税人公司账上挂的其他应收款其他应付款金额都比较大,也不是同一个往来单位或个人。这种的都是以前几年前遗留的问题。现在也没个对证。我这边怎么能在符合税法的前提下给把这些往来遗留处理了呢?
老师,我们6月份做了库存商品57000,这个月对方因为货没做好,所以退了我们52276,相当于原先一批57000的库存入库成本由57000变成了现在的4724,那现在账上要怎么处理啊,首先我们是委托别的加工厂加工的,每个月有好几个加工厂给我们加工,6月份这家是做的57000的委托加工物资,其他几家是150000,累计做了207000 的委托加工物资,那现在这家要冲回57000重新做4724的委托加工物资了,这样会影响这个月所有 工厂累计的委托加工物资总数,所以应该怎么处理呢
1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师你好。我们单位委托药厂生产药品,去年11月份开始购买的材料,当时材料计入了研发支出,年底转入了开发支出,在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资,现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少,这样的情况怎么办? 还有为生产这个药品,去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了
老师好,情况是这样的:我们跟一个中介供应商采购产品,这个中介供应商再对上一级有十多个供应商为我们提供同一类别不同花色的产品;在采购这些产品的时候需要跟供应商租借一些物料(木托以及绑带,前期需要扣除对应的应付账款作为租金,退回工厂物料时退回租金到账账上)用来堆放产品,现在重新排查这些木托以及绑带后发现要不就是退多了物料、要不就是退少了,现在有好几个供应商已经在一两年前已经没有合作了,我们的中间人供应商也已经结账了,请问挂在账上的这些木托以及绑带的押金怎么处理呢?怎么分录凭证呢?中间人供应商那边的意见就是他跟上级供应商已经结账了即使未退、多退的部分他们也不会进行处理了
老师,我们公司是销售平衡车的,购买的噪音计能计入管理费用-检测费吗?还是销售费用-检测费?
你好老师,我单位租入一个仓库面积:10,200 ㎡ 单价:0.75 元 /㎡/ 天不含税 每两个月按自然天数付一次租金 租期:2026年2月1日-2031年1月31日,前3个月免租金 怎么入账啊
老师,我们账面上以前年度遗留可88万委托加工物资,这个都收不回来产品的,现在这些账要怎么合规处理?
老师,汇算清缴企业所得税,工资薪金支出行,账载金额 、实际发生额与税收金额,分别是哪个金额
资本公积增加是否需要交印花税?
老师,因为我们应平台要求开了6%的发票,冲了一部分13%,专管员要求我们,按13%缴纳,把6%的全部冲掉,增值税补缴了,企业所得税季报也一定要调整吗?企业所得税可以放在下季度调整吗?
冲销食品加工费,应付账款贷方负数,是之前暂估多了吗
12月企业申报季报为了不交所得税计提了一笔房租费用,现在申报汇算清缴了怎么调增,在哪里调增
你好,我们公司是做电商的,和一些博主有合作,想了解下支付给博主的佣金该怎么处理?如果能提供发票,是否按照发票金额支付就可以,不能提供发票的话,这个要怎么处理,是按照劳务报酬申报个税,按扣税后的金额支付吗?
公司员工出差加油票可以开专票吗
若属非正常损失,需向主管税务机关提交专项报告及佐证材料。
没有其他方式把委托加工物资平账了么
如果是不合法的,你这样处理了,再调增处理,一般是这样了