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老师,未开票金额申报错误,现在更正申报2月报表。多交了209块钱的增值税,更正申报后要直接退税吗?还需要更正3月4月的对吧。

2026-05-14 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-14 11:50

您好,是的,直接申请退税,后面的点下更正提交就可以

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快账用户4168 追问 2026-05-14 11:51

3、4月的份的更正需要注意什么?4月份的忘记勾选进项票了。趁着现在重新勾选认证申报可以吗

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齐红老师 解答 2026-05-14 11:53

这个就是更正同步下数据,没什么要填写的

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齐红老师 解答 2026-05-14 11:53

你的意思是现在更正下抵扣增值税?

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快账用户4168 追问 2026-05-14 11:54

我的意思是我能更正2月的,是不是也能更正4月的。重新认证进项,重新申报4月

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齐红老师 解答 2026-05-14 11:56

可以,但最好不要动太多,怕有税务风险

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快账用户4168 追问 2026-05-14 11:57

我可以不申请退税吗?能留着以后抵消吗,

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齐红老师 解答 2026-05-14 11:58

你可以试下看能不能抵消,我们这边是不行

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齐红老师 解答 2026-05-14 11:58

我们这边是要退,或直接不退

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您好,是的,直接申请退税,后面的点下更正提交就可以
2026-05-14
只更正错误的那个月份就可以当这个具体的是什么原因调整。
2022-08-26
是的,做更正申报冲减的分录可以在3月做也行。
2024-03-18
你好,这个汇算清缴没有调整吗?一般正常是需要都更正
2022-08-31
你好,正确的税率应该是多少的?9%的吗?
2022-02-22
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