同学,你好
现在付款无票的部分,不能做成本?
那你做了什么?

老师你好,我公司是做电商行业的,在双11和双12还有年底的时候这个业务量比较大,但是进项发票不能及时的开出来,这个时候就会缴增值税比较多,这样这个税负率会不会比较高,有什么影响吗
老师你好,请问去年暂估的施工成本,今年汇算清缴的时候调整出来交税了,怎么做会计分录。
你好老师,应收账款和银行存款去年的本来是A,做成B了,请问现在调账怎么做分录 销项发票也是A,应收帐款去年也做成B了,现在调账怎么做分录
你好,我想问一下。我们公司现在还暂时是小规模纳税人,现在的收入可以对应那部分无票成本,年底调增。等销售额超过500万转为一般纳税人的时候,再把有票的那部分成本抵扣可以吗?这样子会不会比较节税
老师,麻烦问一下,公司采购款不能取得发票,汇款到个人账户,已做成本,本来要在明年所得税汇算的时候调出;但是今年现在想把采购成本调出,怎么做账?
老师你好,请问现在付款无票的部分,不能做成本,年底上税什么时候调出来比较好
老师,出口退税的时候,汇总表上面的销售额为0是怎么回事?
在代账公司上班,有一家公司要做进出口贸易,做他们家的账有风险吗
补税在23年12月,包含所有税种以及滞纳金总共130万元,当时简易征收税率3%,符合高新政策,企税减按15%,收入要如何定
销售方开的正数蓝字发票,品种原单价是84.55,后面对方开了2000多的销售折扣给我们,导致现在单价降低了,降到81.6167,现在我方(购买方)要退货120盒,但是对方发起不了原单价的退货红字该怎么处理
普票的税额不能进入应交税费-进项税吧
示踪线税收分类按哪个比较合适?编码多少?
教育局举行一个比赛,在A学校举行并把钱拨款给A学校。但是A学校全权给了B公司举办,钱由A学校支付给B公司。但是举办的时候是向A学校购买了饭堂的午餐1000份。现在A学校要开票给B公司,开票内容选择什么?免税吗?公立学校
我把维修基金计入固定资产进行折旧,房产税剔除维修基金后申报的,现在电子税务局出现以下比对疑点:您表A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【16830365.42】与当年房产税计税依据合计【16625107.15】不一致,请核实A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。 这个应该怎么处理呢?
请教一个实操问题,以前年度的税金及附加,执行小会计准则的,是怎么做分录了?直接计入当期损益?