您好, 您当时是怎么做账的

老师,现在发现2021年12月份有张电子专用发票,当时没有看清楚,当做普通发票用了,是费用发票来的,那我现在要怎么处理
老师我单位有一张增值税专用发票,同事开出后没有报销,现在这张发票找不到了,一年到了,要过期了,认证发票的时候能看到这张票开的日期2022年3月2号,这张发票我怎么处理好?
老师,去年有一张专票。税额是300多元。当时收票没看到是专票。我按普票做账了。今年我梳理专票的金额时候看到了。我怎么改那一笔了???
老师,我们是一般纳税人,收到一笔款19万,并且开了专票,我看一张专票的金额是价税合计100000,金额栏是94339.62元,税额是5660.38元,另一张90000元,金额是84905.66元,税额是5094.34元,我如何记账,写分录呢?
老师!去年是小规模收到专票借:库存,贷:应付。今年升一般纳税人了,我看电子税务局待勾选有这几张专票。需要怎么处理?
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
就按普票入账的,我们目前莫得收入,也不需要开票出去,建设期,我借方在建工程,贷方银行存款。没有应交税费-待认证进项税额这一步。这会是税务系统和我做的账总的待认证金额少这一笔。
意思是价税合计做账了是吧
是的,还有这会抵扣联找不到了,对方说给了的,但是我拿到手上是没有的。
我后期可以不抵扣这一笔吧,就当普票用。
借应交税费-应交增值税-待认证进项税额 借在建工程负数
相当于增加一笔,减少个在建工程,这会抵扣联找不见了咋办,只有发票联。总金额4千多,数字不大。
记账联复印一下就行的
那就是需要开票方复印一份给我,是这样吧?要不要在复印件盖个章?
不用,你手里不是有记账联吗?用记账联儿复印一下就行
好的 懂了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评