您好, 您当时是怎么做账的
老师,银行手续费发票是专票,我没做进项,按普票来做的,现在拿到专票了,怎么调账呢?当时做的时候每一笔都是分开做的分录,现在怎么调,一张一张调还是合在一起调
老师,现在发现2021年12月份有张电子专用发票,当时没有看清楚,当做普通发票用了,是费用发票来的,那我现在要怎么处理
老师我单位有一张增值税专用发票,同事开出后没有报销,现在这张发票找不到了,一年到了,要过期了,认证发票的时候能看到这张票开的日期2022年3月2号,这张发票我怎么处理好?
老师,去年有一张专票。税额是300多元。当时收票没看到是专票。我按普票做账了。今年我梳理专票的金额时候看到了。我怎么改那一笔了???
老师,我们是一般纳税人,收到一笔款19万,并且开了专票,我看一张专票的金额是价税合计100000,金额栏是94339.62元,税额是5660.38元,另一张90000元,金额是84905.66元,税额是5094.34元,我如何记账,写分录呢?
老师,我想请教一下,如果物业公司的小区新换了一个楼宇门跟防火门,我是需要做固定资产还是进成本合适
老师,有职员买地钉花了28块钱,没有发票,让开个收据可以吗?
黄线的是什么意思?为什么有两个50万
老师 出口退税上传报关单的时候 需要填汇率 我填开销项票上面的汇率吗还是填报关单上出口月份第一日对应的汇率呢
老师,填写工商年报时,企业上一年度有减资,500万减到了100万,但是两个股东是没有变化的,占股比例也没有发生变化,那这个还需要填写股东股权转让的信息吗?
汇算清缴补所得税2386元 我分录怎么做? 借:应交税费~应交企业所得税 贷:银行存款 然后要计提借:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税 是吗?
老师,给客人买的鞋,食品酒水开了发票能报吗?
你好,员工个人所得税汇算办理退税公司可以办理吗
老师,请问我公司5月份买了财务软件费开了张专票,但是我不想给她勾选抵扣,我这个不勾选理由选什么啊
老师请问结转销售成本,主营业务成本在借方,还是负数,这正常吗
就按普票入账的,我们目前莫得收入,也不需要开票出去,建设期,我借方在建工程,贷方银行存款。没有应交税费-待认证进项税额这一步。这会是税务系统和我做的账总的待认证金额少这一笔。
意思是价税合计做账了是吧
是的,还有这会抵扣联找不到了,对方说给了的,但是我拿到手上是没有的。
我后期可以不抵扣这一笔吧,就当普票用。
借应交税费-应交增值税-待认证进项税额 借在建工程负数
相当于增加一笔,减少个在建工程,这会抵扣联找不见了咋办,只有发票联。总金额4千多,数字不大。
记账联复印一下就行的
那就是需要开票方复印一份给我,是这样吧?要不要在复印件盖个章?
不用,你手里不是有记账联吗?用记账联儿复印一下就行
好的 懂了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评