您好,估计是对方不愿意开明细

老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,购买的活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
分公司汇总申报,账务等都是怎么处理呢
老师,有个以前辞退的员工,今年赔偿了2倍工资,但是我忘了代扣代缴个税,有什补救的方法吗
从2020年每年少报房产5000元,截止到2026年,每天的滞纳金万分之5,滞纳金有多少
暂估分录红冲怎么做,a产品40元10个,B公司付款
老师,我们向个体户采购了带壳玉米棒,玉米粒,水果玉米棒。想让对方给我们按照明细来开票。但是对方告知我们的是,他的营业执照上只有玉米,所以只能开成“玉米”,开不了明细。请问他这种情况是开不了明细吗?
是混凝土行业,销售有的要发票,有的不要发票,绝大部分不要发票,也有让开发票的,怎么把握进项呢,只有开票的才进公户,其余的进私户?谢谢
从2019年每年少报房产税8400元,截止到2026年,每天的滞纳金万分之5,滞纳金有多少
老师长期资产发票关联确认表和抵扣台账如何填写呢,公司买的厂房900万,多票一资产,每月抵扣部分,如何操作呢?这月抵扣4张发票125万
是混凝土行业,销售有的要发票,有的不要发票,绝大部分不要发票,也有让开发票的,怎么把握进项呢?谢谢
老师,企业5月份发生的咨询服务劳务报酬支出600元,已支出,做: 借:主营业务成本-评审费 950元 贷:应付账款—个人 920元 应交税费-应交个人所得税 (950-800) *20%=30元 6月份只需进行申报既可。成本费用可计入5月份?
老师,按正常情况,营业执照上只是大类的话,购买方要求开明细的话,是可以开得出来的吗?
对,都是和玉米有关系,正常来说可以开的
老师,那我要怎么要求对方给我们开明细。刚刚我们同事跟我说,对方就是说开不了明细,说是营业执照上只是玉米,开不了明细
还有一个问题就是,我们还向他家采购了去皮青笋,但是如果他的营业执照上只有玉米的话,他能给我们开得了去皮青笋的发票吗?我们实际是向他家采购了去皮青笋的
营业执照写“玉米” ≠ 只能开“玉米”两个字 工商的经营范围写的是大类(农产品/玉米),不是发票上的具体品名。 税务开票看的是实际卖的是什么,不是执照写多细 。 - 带壳玉米棒、玉米粒、水果玉米棒 → 都属于玉米/鲜玉米大类 - 税法没有规定:品名必须和营业执照一字不差