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老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲? 可不可以做成:借:主营业务收入(冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额) 应交税金销项税额:全部冲红税额加上余下蓝字税额贷:银行存款(退货部分的金额)。(附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票) 然后再做退货部分的成本冲回分录。

2026-05-18 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-18 19:47

冲成本:必须按上月进销存成本单价冲退货部分成本,完全正确 你写的收入税金分录逻辑对,但写法更规范如下 一、收入、税金、退款分录(一笔做完) 借:主营业务收入(退货部分不含税,红字) 借:应交税费 — 销项税额(退货部分税额,红字) 贷:银行存款(退客户货款) 不用把新开蓝字发票放这一笔!新开蓝字直接正常做一笔销售: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入(剩余货物) 贷:应交税费 — 销项税额 二、成本冲回分录(只冲退货部分) 借:库存商品(退货数量 × 上月成本单价) 贷:主营业务成本(红字) 三、附件 红字发票、新开蓝字发票、退货单、退款回单

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冲成本:必须按上月进销存成本单价冲退货部分成本,完全正确 你写的收入税金分录逻辑对,但写法更规范如下 一、收入、税金、退款分录(一笔做完) 借:主营业务收入(退货部分不含税,红字) 借:应交税费 — 销项税额(退货部分税额,红字) 贷:银行存款(退客户货款) 不用把新开蓝字发票放这一笔!新开蓝字直接正常做一笔销售: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入(剩余货物) 贷:应交税费 — 销项税额 二、成本冲回分录(只冲退货部分) 借:库存商品(退货数量 × 上月成本单价) 贷:主营业务成本(红字) 三、附件 红字发票、新开蓝字发票、退货单、退款回单
2026-05-18
冲成本必须按上月进销存的成本单价冲,不能用售价冲 先红冲上月销售,再开剩余部分蓝字,退款做银行退回 分录(分 2 步) 1、上月正常销售(你已经做过) 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 - 销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品(上月成本单价) 2、本月冲红 + 重开蓝字 + 退款 ① 冲红上月全部销售 借:主营业务收入(全部货款) 应交税费 - 销项税额(全部税额) 贷:银行存款(全部货款) ② 冲回对应退货部分成本(用上月成本单价) 借:库存商品(退货数量 × 上月成本单价) 贷:主营业务成本 ③ 开具剩余部分蓝字发票(正常销售) 借:银行存款(剩余货款) 贷:主营业务收入 应交税费 - 销项税额 ④ 退回客户多收货款 借:主营业务收入(退货部分货款) 应交税费 - 销项税额(退货部分税额) 贷:银行存款
2026-05-18
让对方再按折扣过的金额开发票过来就可以了,确实你们统计确认他们就只能全部冲
2024-04-11
你之前把自己开给自己的机动车发票入了固定资产,现在发票红冲了,就要把那笔固定资产也冲掉,不然账和卡片肯定对不上。 直接给你分录(照着做就平) 红冲固定资产入账那笔 借:固定资产 红字 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 红字 贷:应收账款 红字 你已经做的: 红冲收入:借应收账款红字,贷收入、销项红字 红冲成本:借库存商品,贷主营业务成本红字
2026-04-02
同学你好,具体是哪个表格,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2024-01-13
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