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内销企业算全年增值税税负是(总销项-总进项+进项税额转出)/总不含税收入 这公式么?假设没有进项留抵的情况下。 出口企业算全年增值税税负是【(总内销销项+出口免税收入*征收率)-(总进项-进项税额转出)】/(内销不含税收入+出口免税收入) 这公式么?
外贸企业,有内销也有出口,外销是免税的,内销部分的收入填在增值税报表收入哪里呢
老师,这个无票收入算销项税的时候就是66922.54*0.13还是66922.54/1.13*0.13呢?这个未开票销售额,是不是就66922.54?有点懵圈了老师,谢谢!
您好老师,请问下,我出口的报关单按美元汇率计算得出的人民币收入65000元,这个收入让我确认为视同内销,那我交增值税是直接用65000*0.13吗
出口销售收入转内销,如何申报增值税,例如销售收入是180000元,如何计算增值税
第一个问题,去年预付供应商货款 和入库材料都对上了,但是有个余额是以前年度留下来的,我暂时没有时间去对好几年的数据,当时想着这些供应商是现结的,所以就没想太多,去年底就做了一笔入库平账,后面发现还是觉得自己入职先对自己的数据负责,所以要把之前的一笔平账红冲对吧? 第二个问题:这个供应商又是使用了同名不同区域的公司来对接我们的订单,比如原来是深圳富溢龙,后改为了东莞市富溢龙,这期间我暂时没有把前面那边红冲,然后又建立了一个新的东莞市富溢龙名称来记账,虽然后来这个公司名称已经平账了,但是前面这个要怎么处理呢,因为想到以后好查账,我是需要把前期数据如何调过来呢
老师,公司修车开的发票,项目是*修理修配服务*维修,这样可以吗?我记得之前开的是*劳务*维修,现在税目是改了吗?
老师您好,请问公司持有其他公司的股权转让产生的损失在利润表里应该放在哪一栏,在汇算清缴的主表里又体现在哪一栏
老师,互贸区落地加工企业,做了农产品备案,能再从大贸进货吗
请问老师,物业管理的主办会计,一般会有什么特别的
老师,我们这个月有断断续续生产,可能只生产10天左右 ,其他时间都没生产,请问这个房租应该怎么摊
老旧小区整改路面及门窗,购买防盗门,共计15万元,这个走长期待摊费用,还是走固定资产
老师,2025年度12月利润表,其中营业收入和税务局,增值税申报表,销售额本年累计数额不相等原因,增值税申报表,其中,销售额一,二,三,四相加金额,跟财务做账营业收入不相等原因,这个属于正常吗
老师。如果业主打工程款给建设单位,但是银行回单备注没写工程款,这个付款凭证有用吗
无进项发票的出口货物应该如何申报?视同内销吗?具体在电子税务局如何操作?
您好,出口收入转内销视同内销征税,应按出口收入(FOB人民币金额)÷(1%2B13%)×13%计算销项税额,不是直接用出口收入×13%。 、 依据是《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第七条,视同内销出口货物销项税额=出口离岸价(人民币)÷(1+适用税率)×适用税率。 比如出口FOB折合人民币1130000元转内销,不含税销售额=1130000÷1.13=1000000元,应交销项税=1000000×13%=130000元;主营业务收入和发票都按不含税的1000000元确认。