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第一个问题,去年预付供应商货款 和入库材料都对上了,但是有个余额是以前年度留下来的,我暂时没有时间去对好几年的数据,当时想着这些供应商是现结的,所以就没想太多,去年底就做了一笔入库平账,后面发现还是觉得自己入职先对自己的数据负责,所以要把之前的一笔平账红冲对吧? 第二个问题:这个供应商又是使用了同名不同区域的公司来对接我们的订单,比如原来是深圳富溢龙,后改为了东莞市富溢龙,这期间我暂时没有把前面那边红冲,然后又建立了一个新的东莞市富溢龙名称来记账,虽然后来这个公司名称已经平账了,但是前面这个要怎么处理呢,因为想到以后好查账,我是需要把前期数据如何调过来呢

2026-05-19 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-19 17:49

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2026-05-19
不用冲以前税差调平凭证,不用逐年追溯调整 2024 供应商科目挂错,直接往来对冲重分类即可 只是挂错名字,不影响实际供货、不影响库存成本
2026-04-23
你好,你付款的金额,和收到发票的金额,有差额吗
2026-04-23
不用逐年翻旧账 1. 不用冲回你去年已经调平的税差,那笔已经调平往来就不动了,避免越调越乱。 2. 只做一笔科目更正:把2024年挂错供应商的款,从错误供应商转到正确这家就行。 3. 最终保证:正确供应商往来余额真实平账,错误供应商余额也正常即可。 借:应付账款/预付账款—正确供应商 贷:应付账款/预付账款—挂错的供应商 不用逐年逐笔核对,也不用回冲上年调整,只更正挂错科目的这笔。
2026-04-18
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2024-05-18
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