冲红发票后的贷方余额是否正确,要看余额对应的科目,只有往来 / 应交税费类科目可能有正常余额,损益类科目冲红后余额应为 0。 预付账款借方余额 37000,发票已收齐,直接借对应成本 / 费用,贷预付账款调平;如果是以前年度差错,走以前年度损益调整 / 以前年度净资产调整科目。

老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,发现以前年度账务有问题的,调整账务应该如何做账,我们是小企业会计准则 。例如:有一笔扣点费用,当时借:预付账款 1.3 贷:其他货币资金:11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额,该如何处理?
老师,以前会计2021年暂估一笔成本费用,2022年4月收到9万元发票,后面一直没有做任何处理,现在科目余额表应付账款贷方一直挂了9万,这个要怎么处理呢,公司是小规模
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
管理费用-福利费,进项税额需要做进项税转出吗
铺老师,填工商年报,企业控股,私企(法人是个人)的话一般填私人控股吗?
请问老师,小规模开票超了500万,自动生成一般纳税人,生一般纳税人前,小规模期间开的票,需要按一般人缴税吗
税务注销时,银行存款还有60元的余额,有影响吗
老师,想问一下如果补申报去年的收入,以及成本费用这些,直接在汇算做,会提示财务报表的数据和填写的数据不一致,这个要怎么处理?
矿泉水承销商:租了仓库、还对仓库进行了维修,租仓库和维修耗材工费可以抵扣销项税吗
工商年报里的是否连续三年亏损,这里是根据报表上是否亏损,还是根据汇算清缴后的口径来判定的
老师 请问深圳那边批发金器不用交销费税的吗?
老师你好: 我们是深圳公司,员工A在长沙买过公积金,现在刚入职3个月在深圳购买3个月公积金,目前A要在长沙买房,问题1.深圳需要缴满6个月才能使用公积金贷款,但现在的公积金余额太低,以至于贷款太低,请问公司是否有办法帮他一次性多提拨公积金到个人账户(或调高额度),好让他异地申请贷款额度高一些?公司这样操作合规吗?
老师,我想问下公司登记怎么突然变成A级了,问了一下别的同事,A级的还不少,怎么回事呢