同学,你好
不建议冲了,你25年已经结转损益了

24年12月一笔支出分录写的借管理费用贷银行存款,金额5万,对方没开发票,,25年1月退回给我们5千,小企业会计准则,分录写借管理费用负数可以吗老师,25年2月取得45000的发票,24年汇算清缴只需要调增5000是不是就可以了呀
老师,请问,我 2024 年 8 月份的时间有张凭证入错科目了,本来是借:管理费用-工资,但是我入错到管理费用-房租哪里去了,我是不是可以在 25 年 4 月份的时候红冲,再做正确的分录,但是我做汇算清缴的时候,需要减掉这个入错的金额吗再做纳税调增呢
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,我在25年12月做了一笔因合财纠纷败诉的亏损,借:营来外支出45万,贷:库存商品45万,因库存商品原本就是0,做完亏损后这笔分录库存商品为-45万。我现在想调整冲平,我是在25年12月冲平,还是26年一季度冲平,我们是小规模的,25年的财报已出已申报,冲平的话应该会影响利润,25年汇算清缴还未做。
老师我们25年有些是用法人发工资的, 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放,当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了,写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗? 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少
保证金存进去一百万,开出承兑200万,怎么做会计凭证
老师,我们25年3月支付24年12月工资,没计提,直接支付的,分录为: 借 管理费用-工资 3万 贷: 银行存款 现在26年4月我刚冲掉25年这个错误的分录, 重新做正确的分录, 冲25年会计分录是? 跨年了正确分录是? 然后操作完我再去25年汇算清缴
关联业务往来年度报告申报 ,我们公司是属于台湾投资企业,在中国境内还有投资其他公司,需要填写这个报表吗
买原材料的卸货费用计什么科目呀,做账实操
老师 新建的厂房还没有验收 但是已经投产了 购入的设备还要不要走在建工程啊
老师:公司非主营业务,偶尔发生的一笔收入,是入其他业务收入吗?还是直接入主营业务收入?
如果本月超过500万,升级一般纳税人,这个月开出去的票怎么办呢?
朴老师,25年2月的发票还能冲红吗
建筑类施工费一般纳税人按几个点开票?
所以这是公司的钱 让他还回来或者开发票回来才行?????老师,你走题了,你不是说,我们欠他的钱吗?是我们用了他们的发票,应收账款贷方余额42万。
我已经更正了24年的所得税。然后25年汇算清缴这笔就当不存在!把费用入到24年了
同学,你好
25年汇算清缴,这笔就当不存在