同学,你好
借:研发支出-费用化支出-直接材料
贷:原材料

老师,我账上只发映了研发费工资/社保/领料,其他的研发费厂租/折旧费/水电分不开就没有做账上,对我们以后申请高新企业有影响吗
老师,公司研发已完成费用化,人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、允许加计扣除金额费,要怎样入账分录怎么做啊?
老师,公司研发已完成费用化,人员人工费用、直接投入费用、折旧费用入账分录怎么做啊?
老师,研发部电脑折旧科目是研发支出-费用化支出-折旧费,之前是两个项目平均分配的,今年开始有一个项目做的比较少,折旧费可以不分摊了都入账到另外一个项目吗?工资可以按照整个研发部人员的工时百分比计算吗?分摊到他们每个人头上不好分摊的,
老师2022年全年我做了研发费,现没有立项税局不可以企业列入研发费,那我改账,借管理费用工资,社保,水,电,厂租,折旧,贷管理费用/研发费工资,社保,水,电,厂租,折旧这样可以吗。更改报表再更正申报,只是管理费/研发费材料,怎样改账呢
老师,请问社保滞纳金填写在所得税汇算表哪个位置?
研发人员工资/社保和机器折旧已分摊,已领料做研发 怎么入账
企业注销,利润是负数,银行存款是22元,填税务清算表时,这个数字要怎么填,需要交税吗
报考中级会计资格考试对会计继续教育学习有要求吗我2018年2019年,2021年,2024年参加继续教育了,2026年能报名吗
你好 老师 我们公司有一笔款是20年用另外一个银行账户付的,那个账号早就注销了,现在法人才拿票据来冲账,这笔应付款我要怎么做账才能平
老师,25年我们有3个月的工资是用其他应收款发的,假装发的 当然25年直接发分录有两种方式为:以下两种方式均未计提工资 1、借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 3万 2、借 管理费用 5万 贷:其他应收款-法人5万 这样发工资可以吧?要是不可以的话怎么合理的用现金发工资? 假装用现金的话,现在26年了该如何调账?分录咋着!
产品定制外包装都是由工厂帮客户采购,按实际结算,发票是开给工厂,工厂是按剔除包装收客户款,这个怎么确认收入金额
老师您好。付给农民的田款,需要农民开发票吗?可以走公户吗,农民也不会开发票呀
老师,25年费用计提多了,汇算清缴的时候调增一部分,另外一部分后期开票进来可以吗
年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)(G113010) 中交易方信息要怎么填写
人员工资 社保和折旧呢
借:研发支出-费用化支出-人员人工 (工资%2B社保单位部分)
应付职工薪酬-社保(个人部分)
应交税费-应交个人所得税
贷:应付职工薪酬-工资
银行存款
借:研发支出-费用化支出-折旧费用
贷:累计折旧