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出口货物没进项发票,做视同内销处理,税局要求开具征税发票,那原来的免税发票就要冲销掉,这不就导致账面的收入跟增值税申报表上的收入不一致了?

2026-05-22 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-22 16:10

你做账也是先冲了免税的,再按含税的做

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快账用户3656 追问 2026-05-22 16:14

做账冲的收入是去年的,走未分配利润了,

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齐红老师 解答 2026-05-22 16:16

是的你说的是正确的

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快账用户3656 追问 2026-05-22 19:33

这样账表数据就不一致了吧,外销收入被红冲了递减了当期的收入

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齐红老师 解答 2026-05-22 19:35

这个跨年了没办法

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快账用户3656 追问 2026-05-22 21:01

这个不一致会在什么时候比对出现疑点提示

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齐红老师 解答 2026-05-22 21:03

所得税季报时可以出现

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你做账也是先冲了免税的,再按含税的做
2026-05-22
同学,你好 是不一致,但这个不要紧的
2023-11-26
同学你好 去年,不一致,你申报成功了吗?你申报的金额包括了多开的那张发票吗
2023-03-12
你好;  没有开 ;你之前应该做无票收入报税结转成本的; 你21年做了那些分录   
2022-05-31
需先核实业务差错环节(采购、报关或开票): 若发票错,找供应商重开合规发票; 若报关错,向海关申请改单; 若无法改一致,做出口转内销,按规定申报纳税,业务真实且能举证的,B 货物进项税可抵扣,但名称不一致易引发税务对业务真实性的核查,存在虚开、骗税等风险疑点。
2025-09-08
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