你好 可以一月份做的
我们租赁收入,8月确认一笔未开票收入是跨年的,没有开具发票,9月开具了,因为发现是跨年的,又是金额较大,所以把8月凭证冲回,9月分摊确认收入,这样造成增值税申报表附表一未开票收入为负数,税额为为负数,1这样有没有关系吗? 2正确的应该怎么填 3账务处理有没有问题
生产出口退税好久没做了,请问一下: 我们工厂2021年12月出口一批货物 现在12月所属期已经确认收入,但12月发票想少认证一点,交点增值税(不申报退税)。2022年1月纳税申报期的时候在认证申报退税是否可以。我记得以前政策是可以的。请教各位,谢谢。
我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
去年12月出口一批货物,是出口视同内销商品,退税为零,但还没有给工厂付款,也没有收到工厂的增值税发票,这个月需要确认收入吗?增值税如何申报?如果确认收入是不是就要交增值税了?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
老师 那12月先做预收款项,不做任何动作。等到时候统一在开票的时候在确认收入对吗。
你好是的 是这么做的
1月确认收入的话 ,那退税申报是不是2月做?
你好对的 是的 是的啊