你好,增值税是免得,就是生产经营所得个税, 每月50000-5000=45000 应交个人所得税45000*10%-150=4350

老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
老师 我们是去年8月申请的个体户执照,,是查账征收的,但是一直没有建帐,我就想问去年8月到今年的3月31号开票的都是有1个点税率的,我做凭证的时候,做借银行存款贷主营业务收入 应交税金因为我们是没有超过45万,月底我这个应交税金要转到营业外收入里面是吧我的问题是 我每个季度都是按票面金额报税和个人所得税的,那我现在账面上的营业外收入和我报的个人所得税有关系么
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
老师我想问一下,就是我刚到一个公司的话,之前开票那些我都没有接触过,然后,需要开票的话,我有看了那个,那个开票系统的那个什么,百旺,那些的,他是教我怎么样去在系统里面操作,那个我看了,然后,但是我不太知道这个流程,就是说我。需要先怎么样,我才能拿到这个发票,然后我需要再做什么,读入还是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用课程有教,但是前面的那个步骤,我不知道到底应该是怎么弄的,你这边有没有,就是,做。有没有做的类似的文档之类的,或者是你跟我说一下流程应该是怎么弄的,因为我我去了我都害怕,我我我也不知道,等一下我到时候去,假设发票用完了,我应该要怎么下个月的发票,我应该要怎么弄我不清楚。
老师,我们是贸易公司,零售比较多客户都不要发票的,每个月做70万收入,其中只有五万需要开给客户的,那个65万应该都做无票收入,但是老板的意思不想做这么多无票收入,叫我随便开点个体户的抬头,对方是拿不到我们的票,我们这边正常做账交税,问题是已经开了一段时间我怕有风险,有没好办法
想问下现实里,那种办了执照,装修,劳务派遣没有许可证的多吗?然后这类,如果开发票怎么办?
这个月发票红冲率到了百分之二十,会税务预警吗
老师:红冲了的发票可以做为成本吗?
老师所得税汇算记在长期待摊费用里用调表吗
老师,您好!咨询一下我这边是一般纳税人,从电厂拉煤渣拉货然后再卖给混泥土公司,现在查帐才发观从电厂拉煤进货数量跟销售数量不一致,因为销售单价金额比进货单价金额高,现在怎么做来规避税务风险?接下来每月怎么合理开票才能税务合规
未发货未收款已开票怎么账务处理
老师,请问分公司上缴利润给总公司需要缴税吗?我们是独立核算的
老师,我们公司的收款二维码收到2000元,问了最近有业务往来的客户,都没有给我们支付,这个账务怎么处理?
老师,商贸型出口企业,汇兑损益做什么科目,汇兑损失做什么科目?
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